公告摘要
项目编号2321451000000134139
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市绿怡小学 
二、    *履约供应商名称:  合肥市游京侠商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号:  2321451000000134139  
四、    *合同编号:   30395875 
五、    *验收单位:  合肥市绿怡小学 
六、    *验收日期:  2023年5月30日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 艺趣 缝纫DIY材料包 1 464.0 艺趣\1002 验收通过
2 公牛 GN-218 3M 多功能插座 3 267.0 公牛/BULL\GN-218 3M 验收通过
3 知识王 航模、海模及其它模型设备 3 150.0 知识王\1104 验收通过
4 知识王 diy电动传输带 3 105.0 知识王\1103 验收通过
5 知识王 diy电动门科技小制作 3 90.0 知识王\1102 验收通过
6 知识王 diy科技小制作小学生儿童手工拼装益智实验玩具木质液压升降机模型 3 84.0 知识王\无型号 验收通过
7 腾螺五金 其它弹簧 6 27.0 腾螺五金\无型号 验收通过
8 得力 6881 马克笔 10 26.0 得力/deli\6881 验收通过
9 德力西 棉线 2 30.0 德力西\2*1.5 验收通过
10 冰禹 电池盒带盖带开关 电池/电力配件 30 120.0 冰禹\指南针 验收通过
11 得力 6012 剪刀 10 34.0 得力/deli\6012 验收通过
12 双鱼 V40+ 乒乓球 1 30.0 双鱼/DOUBLE FISH\V40+ 验收通过
13 得力 9629A 胶棒 40 40.0 得力/deli\9629A 验收通过
14 得力 DL408080 热熔胶枪 2 90.0 得力/deli\DL408080 验收通过
15 晨光 DA4160A 卡纸 400克 80 400.0 晨光/M&G\DA4160A 验收通过
16 木条/手工diy 20 320.0 无品牌\无型号 验收通过
17 企普 画板/画架 8 768.0 企普\2K 验收通过
18 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池2粒装 20 130.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
19 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池2粒装 10 65.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0104016082
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