公告摘要
项目编号2401101000003121178
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司溆浦县晨光文具圣达店400.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 黄祖康来源: 发布时间: 2023-06-02 07:45:07


一、 *采购人名称:溆浦县第一中学

二、 *履约供应商名称:溆浦县晨光文具圣达店
三、 *采购项目编号:2401101000003121178
四、 *合同编号:45116591
五、 *验收单位:溆浦县第一中学
六、 *验收日期:2023年6月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 剥线钳 2 54.0 得力/deli\剥线钳 验收通过
2 得力 挂钩 12 60.0 得力/deli\挂钩 验收通过
3 毛绳 5 40.0 \ 验收通过
4 得力 71162 卷笔刀/削笔器 1 17.0 得力/deli\71162 验收通过
5 削笔刀 1 15.0 \ 验收通过
6 彩铅 20 420.0 \ 验收通过
7 威力 挂锁 挂锁 120 780.0 威力\挂锁 验收通过
8 防锈剂 2 36.0 \ 验收通过
9 德力西 4平方铜芯线 10 3550.0 德力西\4平方铜芯线 验收通过
10 正泰 6平方铜芯线 2 1136.0 正泰/CHIT\ZR-BVR6平方 验收通过
11 联塑 16管卡 5 40.0 联塑/Lesso\16管卡 验收通过
12 得力 电胶布 电胶布 22 88.0 得力/deli\电胶布 验收通过
13 手提文件袋 100 1900.0 \ 验收通过
14 喷雾浇水壶 2 90.0 \ 验收通过
15 不锈钢32卡骑 50 1900.0 \ 验收通过
16 9-12线盒 1 25.0 \ 验收通过
17 得力 信封 20 500.0 得力/deli\信封 验收通过
18 笑脸牌 100 300.0 \ 验收通过
19 公牛16A空调明装 20 500.0 \ 验收通过
20 公牛 2P63A空开 12 336.0 公牛/BULL\2P63A空开 验收通过
21 钉枪弹 100 40.0 \ 验收通过
22 美特 气钉枪 1 143.0 美特\F30 验收通过
23 奥克斯 大壁扇 1 220.0 奥克斯/AUX\大壁扇 验收通过
24 美的 壁扇 2 364.0 美的/Midea\壁扇 验收通过
25 公牛 6500KE27 LED灯泡(20W) 20 520.0 公牛/BULL\6500KE27 验收通过
26 清liang油 200 800.0 \ 验收通过
27 小刀 200 100.0 \ 验收通过
28 固体胶 200 400.0 \ 验收通过
29 9号/7号/5号电池 170 850.0 \ 验收通过
30 卡纸 4 100.0 \ 验收通过
31 得力 S356 铅笔 200 400.0 得力/deli\S356 验收通过
32 延时阀 20 1160.0 \ 验收通过
33 长尾夹 3 75.0 \ 验收通过
34 8T灯管 4 1140.0 \ 验收通过
35 美的 FC-56 吊扇 10 1750.0 美的/Midea\FC-56 验收通过
36 80K打印纸 2 400.0 \ 验收通过
37 液体胶水 200 400.0 \ 验收通过
38 联塑 联塑线管 40 200.0 联塑/Lesso\联塑线管 验收通过
39 金杯 1.5多股铜芯线 10 1250.0 金杯\1.5多股铜芯线 验收通过
40 晨光 蓝晨光打印纸(撕边)241-3(彩)APPY5C29B 3 126.0 晨光/M&G\APPY5C29B 验收通过
41 晨光A4拉边袋PVC透明ADM94504 200 600.0 晨光/M&G\ADM94504 验收通过
42 晨光13608中性笔 200 400.0 晨光/M&G\13608 验收通过
43 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:黄祖康







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