公告摘要
项目编号2351101000013046930
预算金额84.00元
招标公司湘南学院
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 郭远逵 来源: 发布时间: 2024-10-13 12:44:24


一、 *采购人名称:湘南学院

二、 *履约供应商名称:湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号:2351101000013046930
四、 *合同编号:52762445
五、 *验收单位:湘南学院
六、 *验收日期:2024年10月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 97003/125ml 胶水 24 84.0 晨光/M&G\97003/125ml 验收通过
2 汇星 HX-1014 笔筒 5 110.0 汇星\HX-1014 验收通过
3 得力 9561 一次性纸杯 20 380.0 得力/deli\9561 验收通过
4 好媳妇 4524拧水拖 2 76.0 好媳妇\AGW-4524 验收通过
5 超威 600ml茉莉花型 灭鼠/杀虫剂 5 110.0 超威\600ml茉莉花型 验收通过
6 心相印 FT18090 抽纸 20 456.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
7 得力 5830 文件袋网格拉链A4 30 180.0 得力/deli\5830 验收通过
8 禧文 2917 2917多功能公文袋 2 76.0 禧文\2917 验收通过
9 好媳妇 好媳妇3190加宽吸水拖 2 110.0 好媳妇/OKAYWIFE\3190 验收通过
10 打印/复印纸 欣乐A4 80g复印纸 500张/包 8包/箱 32 832.0 欣乐/UPM Copykid\A4 80g 验收通过
11 博文 630 记事本 10 220.0 博文/bowen\630 验收通过
12 晨光 AJD95786 胶带/胶纸/胶条 胶带 5 79.0 晨光/M&G\AJD95786 验收通过
13 爱一心 36400 垃圾袋36400黑色加厚型 50 400.0 爱一心\36400 验收通过
14 南孚 LR03-6B电池 6粒装 2 30.0 南孚/NANFU\LR03-6B-6个装 验收通过
15 南孚 LR03-6B电池 6粒装 4 60.0 南孚/NANFU\LR03-6B-6个装 验收通过
16 晨光 ADM95093 A4实力派长押+板夹文件夹 24 264.0 晨光/M&G\ADM95093 验收通过
17 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 5 80.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
18 得力 5604 档案盒 18 295.2 得力/deli\5604 验收通过
19 公牛 GN-315插座3米 5 360.0 公牛/BULL\315 验收通过
20 晨光 ABS92743 晨光Eplus彩色长尾夹15mm(筒装)ABS92743(39670) 5 50.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
21 得力 0367 省力订书机 6 168.0 得力/deli\0367 验收通过
22 卡西欧 MY-120 电子计算器 3 207.0 卡西欧/Casio\MY-120 验收通过
23 得力 S95 中性笔 60 270.0 得力/deli\S95 验收通过
24 得力6039剪刀(混)(把) 5 60.0 得力/deli\6039 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:郭远逵







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