公告摘要
项目编号2581101000011631534
预算金额9900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 徐浩恩 来源: 发布时间: 2024-08-15 08:52:22


一、 *采购人名称:长沙市口腔医院

二、 *履约供应商名称:长沙市广毅盛办公用品有限公司
三、 *采购项目编号:2581101000011631534
四、 *合同编号:51680074
五、 *验收单位:长沙市口腔医院
六、 *验收日期:2024年8月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 腾正跃 内衣收纳盒 25抽工具盒 蓝色抽屉盒 27 2970.0 腾正跃\25-25 验收通过
2 四季雅 冰格/制冰袋 300ml冰袋 500 1500.0 四季雅\300ml 验收通过
3 四季雅 挂钩 挂钩/粘钩 304不锈钢挂钩 40 360.0 四季雅\挂钩 验收通过
4 中华牌 6921 铅笔 红蓝铅笔 20 20.0 中华牌\6921 验收通过
5 四季雅 冰格/制冰袋 100ml冰袋 2000 2000.0 四季雅\自吸水冰袋 验收通过
6 汰渍 2.5KG桶装 洗衣液/洗衣粉浓缩深层强效去污洗衣粉桶装 12 552.0 汰渍/Tide\2.5KG桶装 验收通过
7 四季雅 边柜垃圾桶 垃圾桶 11 682.0 四季雅\边柜垃圾桶 验收通过
8 得力 9584 得力9584垃圾袋(混)(30个/卷) 100 600.0 得力/deli\9584 验收通过
9 四季雅 桌脚垫1.6米宽加厚防滑垫 厕所 楼道厨房脚垫 地垫 60 9900.0 四季雅\1.6米 验收通过
10 奥睿科 无线电脑周边产品电脑主机托架支架 可移动台式主机箱架底座托盘机箱架 万向滑轮带刹车锁轮 8 440.0 奥睿科/ORICO\100002242945 验收通过
11 0348 矿泉水/纯净水 百岁山 348ml饮用天然矿泉水 12 480.0 百岁山/Ganten\0348 验收通过
12 晨光/M&G ADM94745 3寸档案盒(蓝) 【单个装】 69 1276.5 晨光/M&G\ADM94745 验收通过
13 齐心 齐心(Comix) A4 高级铝合金蝴蝶夹/板夹/文件夹 办公用品 A7012 5 120.0 齐心/Comix\A7012板夹 验收通过
14 晨光(M&G)文具A4/75mm蓝色粘扣档案盒资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM95394(单个装 ) 216 3240.0 晨光/M&G\ADM95394 验收通过
15 三木(SUNWOOD) 23/23厚层订书钉/订书针/可订200页 1000枚/盒 8212 10 65.0 三木/Sunwood\8212 验收通过
16 三木(SUNWOOD)效率王系列 75mmA4粘扣档案盒/文件盒/资料盒/办公文具 蓝色 P30-75 36 468.0 三木/Sunwood\P30-75 验收通过
17 嘉宇 嘉宇 穿衣镜子挂墙 带边框0.5*1.5米 2 710.0 嘉宇\穿衣镜子挂墙 验收通过
18 嘉宇 嘉宇 擦手纸盒 抽纸盒 4 180.0 嘉宇\擦手纸盒 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:徐浩恩







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