中标
合肥市望湖中学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
1300.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/04/18
公告摘要
项目编号2761451000000415385
预算金额840.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市望湖中学 
二、    *履约供应商名称:  合肥市包河区研茂科技经营部 
三、    *采购项目编号:  2761451000000415385  
四、    *合同编号:   30668273 
五、    *验收单位:  合肥市望湖中学 
六、    *验收日期:  2024年4月18日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 77790 剪刀 12 120.0 得力\77790 验收通过
2 立式网片落地展架移动双面铁丝网格架展会幼儿园作品展示架 10 2200.0 无品牌\展示架 验收通过
3 得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 3 15.0 得力/deli\0042 彩色工字钉 验收通过
4 公牛 GN-403(10m) 多功能插座 2 216.0 公牛/BULL\GN-403(10m) 验收通过
5 得力 NS760 中性笔芯 1200 1080.0 得力/deli\NS760 验收通过
6 得力 NS760 中性笔芯 1200 1080.0 得力/deli\NS760 验收通过
7 公牛 GN-109K 5M 多功能插座 10 780.0 公牛/BULL\GN-109K 5M 验收通过
8 25mm长尾夹 4 44.0 无品牌\无型号 验收通过
9 长尾夹 19mm 4 36.0 无品牌\无型号 验收通过
10 A4复印纸 4 840.0 无品牌\无型号 验收通过
11 舒肤佳香皂 香皂 70 336.0 舒肤佳/safeguard\舒肤佳香皂 验收通过
12 海绵胶带 固体胶 24 36.0 无品牌\无型号 验收通过
13 金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾 65 812.5 金号\KJ1059 验收通过
14 晨光 GP-1008 按动中性笔 240 600.0 晨光/M&G\GP-1008 验收通过
15 晨光 GP-1008 按动中性笔 240 600.0 晨光/M&G\GP-1008 验收通过
16 宝克 ST1126 订书机 10 160.0 宝克/Baoke\ST1126 验收通过
17 南孚 7号 普通干电池 192 537.6 南孚/NANFU\7号 验收通过
18 南孚 5号 普通干电池 192 537.6 南孚/NANFU\5号 验收通过
19 申士 D18 记事本 65 1300.0 申士/SNSIR\D18 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0111038072
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