公告摘要
项目编号2691101000003222381
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王小莹来源: 发布时间: 2023-06-08 15:24:02


一、 *采购人名称:湘乡市翻江镇中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:2691101000003222381
四、 *合同编号:45230558
五、 *验收单位:湘乡市翻江镇中心学校
六、 *验收日期:2023年6月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 登比 马卡龙气球50个/包装扮用品 8 115.2 登比\马卡龙气球加厚 验收通过
2 无烟型蚊香40圈/盒 榄菊/Lanju 40圈艾草型加大盘塑料筒装蚊香/蚊香液 4 56.12 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 验收通过
3 绿叶 蚊香盘 托盘 4 6.0 绿叶/GreenLeaf\蚊香盘 验收通过
4 航空牌高档六角粉笔彩色 航空牌高档六角粉笔彩色50盒/箱 1 96.0 无品牌\航空牌高档六角粉笔彩色 验收通过
5 得力19380成人口罩10支装一次性口罩 5 30.0 得力/deli\19380 验收通过
6 得力 7060-24 细六角杆水彩笔 10 124.0 得力/deli\7060-24 验收通过
7 绿联 USB中继器/扩展器 1 18.0 绿联/Ugreen\CM342 验收通过
8 盛世泰堡 气球打气筒 3 13.2 盛世泰堡\盛世泰堡打气筒 验收通过
9 洁芙柔 免洗手消毒凝胶500ml 免洗洗手液 1 10.8 洁芙柔\免洗手消毒凝胶500ml 验收通过
10 递乐 中号三角彩旗15*25/包 旗帜 10 132.0 递乐\中号三角彩旗15*25/包 验收通过
11 光健278航空杯100pcs/包 塑杯 5 37.5 无品牌\光健278 验收通过
12 宝利得 宝利得48k二联单栏收据 20 40.0 宝利得\48k二联单栏收据 验收通过
13 明前绿茶500g/袋 1 160.0 无品牌\ 验收通过
14 得力/deli 71472修正带 10 48.0 得力/deli\71472 验收通过
15 得力6018剪刀(混)(把) 2 14.26 得力/deli\6018 验收通过
16 得力FB540缝线本 100 440.0 得力/deli\FB540 验收通过
17 泰格风韵A4 80g复印纸 8包/箱 1 220.5 泰格风韵\泰格风韵A4 80g 验收通过
18 滴水洞饮用天然纯净水18.9L 201 2412.0 滴水洞\饮用天然纯净水18.9L 验收通过
19 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 2 25.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王小莹







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