公告摘要
项目编号2651451000000364514
预算金额9.00元
招标联系人-
中标公司亳州市中信科技服务部35.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州金地物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称:  亳州市中信科技服务部 
三、    *采购项目编号:  2651451000000364514  
四、    *合同编号:   30619806 
五、    *验收单位:  亳州金地物业管理有限公司 
六、    *验收日期:  2024年1月2日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 卓达 印章 1 40.0 卓达/ZHUODA\4922 验收通过
2 汉超 办公桌 2 450.0 汉超\CJ-966 验收通过
3 海康威视 录像机 1 600.0 海康威视/HIKVISION\100007176098 验收通过
4 海康威视 摄像机 4 1520.0 海康威视/HIKVISION\DS-2CD3T26WDV3-L 验收通过
5 龙伟联合 保安服 2 300.0 龙伟联合\100066713151 验收通过
6 得力 9846 文件栏 2 40.0 得力/deli\9846 验收通过
7 海氏海诺 口罩 10 30.0 海氏海诺\100065913184 验收通过
8 海康威视 电源监控器材配件 4 140.0 海康威视/HIKVISION\10033238139474 验收通过
9 海康威视 支架监控器材配件 4 60.0 海康威视/HIKVISION\100007176100 验收通过
10 潘兰德 铁丝 8 40.0 潘兰德\10071952882914 验收通过
11 绿联 线卡 10 30.0 绿联/Ugreen\65479382030 验收通过
12 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 25 375.0 得力/deli\33771 验收通过
13 联塑 接头 10 40.0 联塑/Lesso\100012512807 验收通过
14 奥克斯 节能灯 2 130.0 奥克斯/AUX\10088069331381 验收通过
15 得力 自封袋 1 40.0 得力/deli\LM521 验收通过
16 十八子作 磨刀石 3 30.0 十八子作\10070559246226 验收通过
17 冰禹 消防绳 2 100.0 冰禹\100005716979 验收通过
18 绿消 防毒面具 1 60.0 绿消\100019592345 验收通过
19 者也 灭火毯 1 65.0 者也\100076781541 验收通过
20 精胜 消防服 1 260.0 精胜\100054255283 验收通过
21 浙安 消防枪头 2 60.0 浙安\26938053776 验收通过
22 齐鲁安然 消防桶 1 25.0 齐鲁安然\100001981912 验收通过
23 沱雨 8-65-25 消防水带 2 120.0 沱雨\8-65-25 验收通过
24 保赐利 自喷漆 17 170.0 保赐利\10358838430 验收通过
25 谋福 撬棍 1 30.0 谋福\7758303 验收通过
26 小耳朵 适配器 3 45.0 小耳朵\100031568364 验收通过
27 冰禹 捕犬器 2 300.0 冰禹\100014009362 验收通过
28 谋福 警戒带 15 225.0 谋福\100003951609 验收通过
29 海斯迪克 美纹纸胶带 10 20.0 海斯迪克\100023194642 验收通过
30 冰禹 刷子 5 15.0 冰禹\100021705419 验收通过
31 晨光 A4 70g 打印/复印纸 1 20.0 晨光/M&G\A4 70g 验收通过
32 晨光 云彩纸 2 20.0 晨光/M&G\彩纸 验收通过
33 公牛 插头 10 50.0 公牛/BULL\GNT-16 验收通过
34 姊妹花 钢丝球 10 40.0 姊妹花\100009113329 验收通过
35 保赐利 除胶剂 72 720.0 保赐利\1009750 验收通过
36 华恺之星 塑料凳 2 30.0 华恺之星\100005962689 验收通过
37 白猫 去油洗洁精2kg 洗洁精 2 30.0 白猫/WhiteCat\去油洗洁精2kg 验收通过
38 得力 通用手套 3 30.0 得力/deli\DL521002 验收通过
39 得力 5047 文件夹 5 75.0 得力/deli\5047 验收通过
40 得力 9240 板夹 3 30.0 得力/deli\9240 验收通过
41 人民 水泵 1 300.0 人民\10058557210387 验收通过
42 西部数据 1T 机械硬盘 1 350.0 西部数据/WD\1T 验收通过
43 南洋 通用手套 10 60.0 南洋\1双装 验收通过
44 亚太森博 印爽A4 70g 打印/复印纸 1 150.0 亚太森博\印爽A4 70g 验收通过
45 得力 1526 电子计算器 2 70.0 得力/deli\1526 验收通过
46 得力 安全帽 1 50.0 得力\DL525004 验收通过
47 茶花 水桶 2 30.0 茶花\10029764253125 验收通过
48 得力18262 多功能插座 8 480.0 得力/deli\得力18262 验收通过
49 得力 77790 剪刀 1 5.0 得力/deli\77790 验收通过
50 得力 扫把 5 125.0 得力/deli\19554 验收通过
51 得力 起钉器 3 9.0 得力/deli\0231 验收通过
52 洁比世 100032988882 扫把 6 150.0 洁比世\100032988882 验收通过
53 普联 TL-SF1005LP 交换机 1 100.0 普联/TP-Link\TL-SF1005LP 验收通过
54 海康威视 100014590744 网络线 80 200.0 海康威视/HIKVISION\100014590744 验收通过
55 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
56 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli\0018 验收通过
57 得力 5953 档案袋 30 300.0 得力/deli\5953 验收通过
58 晨光 便利贴 12 24.0 晨光/M&G\YS-13 验收通过
59 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 1 35.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
60 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   AHYY230407007
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