公告摘要
项目编号2401101000005625532
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 阮海波来源: 发布时间: 2023-09-18 15:40:57


一、 *采购人名称:邵阳市北塔区住房和城乡建设局

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区劲兴文化用品店
三、 *采购项目编号:2401101000005625532
四、 *合同编号:47051052
五、 *验收单位:邵阳市北塔区住房和城乡建设局
六、 *验收日期:2023年9月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 文件盒 10 150.0 A\118 验收通过
2 直液式笔 10 600.0 A\14121 验收通过
3 卷笔刀 5 100.0 A\10411 验收通过
4 索引贴 9 63.0 A\1041 验收通过
5 标签纸 1 25.0 A\1010 验收通过
6 宝克880F笔 12 24.0 A\133 验收通过
7 现金日记账本 2 40.0 A\132 验收通过
8 打印费 1 385.0 \ 验收通过
9 软抄本 8 200.0 A\131 验收通过
10 闪迪U盘 2 144.0 A\128 验收通过
11 皮卷尺 2 100.0 A\127 验收通过
12 笔记本 10 240.0 A\126 验收通过
13 风扇 4 1632.0 A\45-22N 验收通过
14 回形针 10 20.0 A\01020 验收通过
15 剪刀 5 35.0 A\0703 验收通过
16 晨光铅笔 112 112.0 A\0601 验收通过
17 中华牌铅笔 2 20.0 A\03061 验收通过
18 订书针 4 6.0 A\2009 验收通过
19 闪迪U盘 3 204.0 A\01140 验收通过
20 长尾票夹 5 100.0 A\01124 验收通过
21 文件盒 10 180.0 A\51229 验收通过
22 3号票夹 5 75.0 A\121 验收通过
23 订书机 10 260.0 A\订书机 验收通过
24 彩色票夹 5 65.0 A\彩色票夹 验收通过
25 红色文件夹 30 360.0 A\红色文件夹 验收通过
26 透明文件袋 300 450.0 A\透明文件袋 验收通过
27 回形针 4 10.0 A\回形针 验收通过
28 起钉器 5 17.5 A\起钉器 验收通过
29 双面胶 5 15.0 A\双面胶 验收通过
30 烧水壶 2 498.0 A\烧水壶12 验收通过
31 收纳箱大号 2 256.0 A\20512 验收通过
32 密柜 1 2500.0 A\密柜 验收通过
33 光敏印油 3 54.0 A\e3z9f 验收通过
34 得力7312 弯头液体胶水65ml(单位:支) 3 9.0 得力/deli\7312 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:阮海波







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