公告摘要
项目编号2741101000011208419
预算金额950.00元
中标公司岳阳楼区和惠超市950.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 石剑梅 来源: 发布时间: 2024-04-24 10:04:46


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区和惠超市
三、 *采购项目编号:2741101000011208419
四、 *合同编号:51409335
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期:2024年4月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 79900 印油/印泥/印台(光敏印油) 2 24.0 得力/deli\79900 验收通过
2 齐心 装订线材 2 33.0 齐心/Comix\装订线 验收通过
3 得力 0301 订书机 1 11.99 得力/deli\0301 验收通过
4 茶花 0234-A 水桶(带盖中号) 1 35.0 茶花\0234-A 验收通过
5 维达 V1072 平板卫生纸(大刀纸 5包/提 12提/件) 4 520.0 维达/Vinda\V1072 验收通过
6 得力 LST-120 垃圾袋 1 180.0 得力/deli\LST-120 验收通过
7 得力 LST-120 垃圾袋 1 160.0 得力/deli\LST-120 验收通过
8 得力 3474 单据/收据/凭证 1 18.82 得力/deli\3474 验收通过
9 得力 63209 档案盒 3 59.76 得力/deli\63209 验收通过
10 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋(60*90黑色垃圾袋 30个/包 30包/件) 3 18.0 妙洁/magic\背心式垃圾袋 验收通过
11 公牛 其它插座(1.8米8孔) 3 234.0 公牛/BULL\1.8米 验收通过
12 财兴 特氟龙胶带(透明胶) 2 42.0 财兴\50300 验收通过
13 南孚 电池/电力配件南孚1号电池 4 40.0 南孚/NANFU\1号 验收通过
14 古楼 绿茶 5 375.0 古楼\绿茶 验收通过
15 得力 起钉器 1 4.0 得力/deli\0231 验收通过
16 妙洁 钢丝球 10 20.0 妙洁/magic\钢丝球 验收通过
17 超威 杀虫剂500ml茉莉花香 驱虫用品(杀虫剂) 10 230.0 超威\杀虫剂500ml茉莉花香 验收通过
18 得力 8136 改正带 1 10.0 得力/deli\8136 验收通过
19 晨光 k35 中性笔按动笔 1 27.07 晨光/M&G\k35 验收通过
20 晨光 k35 中性笔按动笔 1 27.07 晨光/M&G\k35 验收通过
21 妙洁 一次性塑料杯 2 26.0 妙洁/magic\206ml 验收通过
22 得力 7093 胶棒 48 168.0 得力/deli\7093 验收通过
23 妙洁 塑杯 1 128.0 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 验收通过
24 得力 文化创意邮册/出版物/徽章 40 80.0 得力/deli\党徽 验收通过
25 龙集 LJ-8818B 电热水壶 1 89.0 龙集\LJ-8818B 验收通过
26 真彩 GR-178 替芯/铅芯 办公用按动笔替芯 1 16.66 真彩/Truecolor\GR-178 验收通过
27 南孚 电池5号/7号 10 25.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
28 得力 9870 印油/印泥/印台 2 12.0 得力/deli\9870 验收通过
29 太阳 A4/70G 打印/复印纸 3 555.0 太阳\A4/70G 验收通过
30 清风 电脑连打纸(三联) 1 72.0 清风\三层二等分 验收通过
31 主力 电脑连打纸二连单 8 560.0 主力\80列撕边 验收通过
32 洁丽雅 浴巾 10 590.0 洁丽雅/grace\E2118 验收通过
33 MILOR 挂锁 3 48.0 MILOR\L-83 验收通过
34 打印/复印纸 益思 A5 70g (556912)益思复印纸 5 950.0 益思/UPM Yes\A5 70g 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:石剑梅







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