公告摘要
项目编号2131101000009241315
预算金额70.00元
招标公司湘乡市财政局
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李跃辉来源: 发布时间: 2024-01-03 10:45:44


一、 *采购人名称:湘乡市财政局

二、 *履约供应商名称:湘乡市昆仑桥小龙文具店
三、 *采购项目编号:2131101000009241315
四、 *合同编号:49883835
五、 *验收单位:湘乡市财政局
六、 *验收日期:2024年1月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0393 订书机 2 210.0 得力/deli\0393 验收通过
2 得力 0371 订书机 10 280.0 得力/deli\0371 验收通过
3 晨光液体胶125ml胶水97003 10 360.0 晨光\97003 验收通过
4 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 12 2160.0 晨光/M&G\APYVQ 959 验收通过
5 晨光 ASC99308 奖状/证书 130 1040.0 晨光/M&G\ASC99308 验收通过
6 得力 7988 胶装本 10 360.0 得力/deli\7988 验收通过
7 博文 7810 PU/PVC笔记本 10 250.0 博文/bowen\7810 验收通过
8 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 10 240.0 晨光/M&G\GP1115 验收通过
9 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹反尾夹夹子燕尾夹资料夹 10 180.0 得力/deli\8552 验收通过
10 得力 9531 得力9531-1﹟山形铁票夹145mm袋装(4只/包) 10 180.0 得力/deli\9531 验收通过
11 怡宝 饮用纯净水350ml*24瓶 5 150.0 怡宝/C'estbon\ 验收通过
12 齐心手提袋布袋文件袋 10 70.0 齐心/Comix\手提袋 验收通过
13 子弹头TS-023插座插线板2.8米 5 200.0 子弹头\TS-023 验收通过
14 晨光/M&G AGP13902中性笔水性笔 10 240.0 晨光/M&G\AGP13902 验收通过
15 得力9837五联文件框(蓝)(只) 10 350.0 得力/deli\9837 验收通过
16 得力1512语音计算器(银) 15 480.0 得力/deli\1512 验收通过
17 得力9217三层文件座(灰)(只) 10 400.0 得力/deli\9217 验收通过
18 博文文具会议记录本No.18120软皮本本子 10 170.0 博文/bowen\No.18120 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李跃辉







返回顶部