公告摘要
项目编号2431101000014012819
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司湖南去店商贸有限公司390.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 许凤元 来源: 发布时间: 2024-08-07 10:15:41


一、 *采购人名称:长沙市芙蓉区大同古汉城小学

二、 *履约供应商名称:湖南去店商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2431101000014012819
四、 *合同编号:53524307
五、 *验收单位:长沙市芙蓉区大同古汉城小学
六、 *验收日期:2024年8月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 防护用品辣 椒 水喷雾 3 120.0 A\喷雾 验收通过
2 1米红领巾100*60*60cm 300 450.0 A\1米 验收通过
3 天堂 勾把伞 3 204.0 天堂\勾把伞 验收通过
4 王老吉 凉 茶 24罐/箱 1 96.0 王老吉\ 验收通过
5 光 敏通用印 章(附件) 1 35.0 A\光敏 验收通过
6 加厚磁扣少先队队徽 300 690.0 A\磁扣 验收通过
7 雅诚德 杯子抗菌杯 40 1800.0 雅诚德/Arst\陶瓷杯子 验收通过
8 齐心 挂钟 黑L821 2 180.0 齐心/Comix\L821 验收通过
9 五米无柄特粗胶跳绳 12 120.0 A\五米 验收通过
10 王老吉 凉 茶500ml*15瓶/箱 2 120.0 王老吉\ 验收通过
11 枪手 喷雾杀虫剂600ml 10 295.0 枪手/GUNNER\600ml 验收通过
12 亮霸天 LIBATIAN 强光铝合金手电 筒626 高亮20W 1 136.0 亮霸天 LIBATIAN\626 验收通过
13 维达 240米每卷 大 盘 纸 3 702.0 维达/Vinda\240米每卷 验收通过
14 美纹纸胶带 4.5CM宽 28 134.4 A\4.5CM 验收通过
15 晨光 磨砂杆1.0 商务签字笔 a2 5 02 黑色 60 210.0 晨光/M&G\磨砂杆1.0 验收通过
16 晨光 0.5/黑色 按动中性笔k 3 5 60 186.0 晨光\0.5/黑色 验收通过
17 洁尔惠 40*68背心垃圾袋 30个/包 40扎/件 1 220.0 洁尔惠\40*68背心垃圾袋 验收通过
18 晨光 钻石中 性 替 芯红0.5 20支/盒 520 416.0 晨光/M&G\007红 验收通过
19 齐心 书画笔记号笔0.5mm/2.0mm 小双头 13 26.0 齐心/Comix\小双头 验收通过
20 齐心 HC-75 档案夹 办公必备PP档案盒 A4 75MM HC75 30 594.0 齐心/Comix\HC-75 验收通过
21 白猫 002洗 洁 精 2000g 48 936.0 白猫/WhiteCat\2000G 验收通过
22 农夫山泉 3 8 0ml小矿泉 水24瓶 14 473.2 农夫山泉/NONGFU SPRING\ 验收通过
23 中号塑料水桶 24 600.0 A\中 验收通过
24 利兵 WY-015 70*90*50只物业垃圾袋 15袋/件 1 390.0 利兵\WY-015 验收通过
25 南孚 7号 普通干电池 电池 30 75.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
26 南孚 5号 普通干电池 电池 30 75.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
27 金井特级绿茶 200g每包 6 390.0 \ 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:许凤元







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