公告摘要
项目编号2941451000000292705
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市瑶海区红光街道办事处 
二、    *履约供应商名称:  合肥瑶海区喜来运百货商店 
三、    *采购项目编号:  2941451000000292705  
四、    *合同编号:   30552683 
五、    *验收单位:  合肥市瑶海区红光街道办事处 
六、    *验收日期:  2024年3月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 63102 文件夹/抽杆夹5个装 10 200.0 得力/deli\63102 验收通过
2 得力 7757 彩色复印纸(粉色A4) 20 310.0 得力/deli\7757 验收通过
3 得力 5683 档案盒 20 270.0 得力/deli\5683 验收通过
4 得力 5953 档案袋10个 6 168.0 得力/deli\5953 验收通过
5 张小泉 SS-140 中号剪刀 3 84.0 张小泉\SS-140 验收通过
6 得力 8551 票夹/长尾夹50mm 3 54.0 得力/deli\8551 验收通过
7 得力 8553 票夹/长尾夹32mm 3 45.0 得力/deli\8553 验收通过
8 得力 7653日记本 40 140.0 得力/deli\得力7653 验收通过
9 得力 5532 抽杆文件夹 50 150.0 得力/deli\5532 验收通过
10 得力 6600ES 中性笔黑 20 360.0 得力/deli\6600ES 验收通过
11 全无敌 杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 6 129.0 全无敌/QuanWuDi\杀虫气雾剂600ml 验收通过
12 帮洁 强力去垢除菌 大桶洁厕剂3.7L 4 192.0 帮洁\强力去垢除菌 验收通过
13 得力 19209 加厚纸杯 25 212.5 得力/deli\19209 验收通过
14 南孚 数码电池 96 240.0 南孚/NANFU\聚能环4代5号缄性电池 验收通过
15 雅马哈 锂离子可充电锂电池 20 260.0 雅马哈/YAMAHA\YMH12N3.7-4.2/5800mAh 验收通过
16 科力邦 KB1001 垃圾桶 10 130.0 科力邦\KB1001 验收通过
17 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 10 250.0 妙洁/magic\厚实平底垃圾袋 验收通过
18 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 35 262.5 妙洁/magic\背心式垃圾袋 验收通过
19 纽曼 V15(4G) U盘 10 280.0 纽曼/Newsmy\V15(4G) 验收通过
20 兰诗 GJ-0120 圆头木头全棉拖把 10 135.0 兰诗\GJ-0120 验收通过
21 先科 K18 手持(锂电)喊话筒 10 580.0 先科/SAST\K18 验收通过
22 妙洁 扫帚簸箕套装 注不锈钢带把 6 171.0 妙洁/magic\扫帚簸箕套装 验收通过
23 得力 30412 双面胶带 100 200.0 得力/deli\30412 验收通过
24 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 30 255.0 得力/deli\30368 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   周晓敏
返回顶部