公告摘要
项目编号2271101000018319191
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 雷国清 来源: 发布时间: 2024-12-18 20:53:49


一、 *采购人名称:桂阳县和平中心校

二、 *履约供应商名称:桂阳智慧书城文化有限公司
三、 *采购项目编号:2271101000018319191
四、 *合同编号:56992119
五、 *验收单位:桂阳县和平中心校
六、 *验收日期:2024年12月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 闪迪 SDCZ48-256G-Z35 U盘 2 336.0 闪迪/Sandisk\SDCZ48-256G-Z35 验收通过
2 齐心 B3722 印油/印泥/印台 1 9.0 齐心/Comix\B3722 验收通过
3 齐心 WB701 白板笔 5 7.5 齐心/Comix\WB701 验收通过
4 湿手器 1 8.0 A\湿手器 验收通过
5 画板/画架 墨碟 圆碟 12-15 1 15.0 A\HVBT2 验收通过
6 善琏湖笔 YL-001 毛笔 2 90.0 善琏湖笔\YL-001 验收通过
7 晨光 ABSN2653 订书机 1 35.0 晨光/M&G\ABSN2653 验收通过
8 聚远 武装带(三件套) 席子 蚊帐 68-128-228 1 68.0 聚远\武装带021 验收通过
9 茶花 3214P 垃圾袋 2 16.0 茶花\3214P 验收通过
10 文化创意杯子 办公杯 1 82.8 A\彩致CZ6649 验收通过
11 昂特 JS-862 商务公文包 布文件袋 1 78.0 昂特\JS-862 验收通过
12 中伟 折叠桌 小方桌 方桌 85-238-268 5 1190.0 中伟\折叠桌036 验收通过
13 中伟 折叠桌 小方桌 方桌 85-238-268 1 268.0 中伟\折叠桌036 验收通过
14 其它油墨 打印机墨水 1 432.0 A\AD289S 验收通过
15 驱蚊草 蚊香 1 243.0 A\蚊香 验收通过
16 3M 6025 胶棒 固体胶 12 66.0 3M\6025 验收通过
17 包装纸 封面纸 2 56.0 A\封面纸 验收通过
18 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 1 3.0 得力/deli\21553 验收通过
19 得力 拉链袋 文件袋 18-12.8-40-30 4 120.0 得力/deli\7513 验收通过
20 万用手册 常规手册 55 440.0 A\SC-01 验收通过
21 三益 教案本 听课本 备课本 体育教案本 6-7-8 80 560.0 三益\05 验收通过
22 得力 9384 单据/收据/凭证 43 107.5 得力/deli\9384 验收通过
23 得力 33089 别针/回形针/大头针 6 12.0 得力/deli\33089 验收通过
24 户外旗杆 国旗 手持国旗 小国旗 0.6-1-48-68-78-98 1 78.0 A\国/旗 验收通过
25 闪迪 SDCZ74-128G-Z35 U盘 1 68.0 闪迪/Sandisk\SDCZ74-128G-Z35 验收通过
26 0026 荣誉证书内芯 1 90.0 A\0026 验收通过
27 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 5-60 3 15.0 晨光/M&G\MG7103 验收通过
28 万利 班主任手册 15-16 11 176.0 万利\01 验收通过
29 得力 77753 剪刀 1 13.5 得力/deli\77753 验收通过
30 得力 得力(deli)36K18张小学生生字本作业本/幼儿本子 0.6-1 120 72.0 得力\01 验收通过
31 舒布 毛巾 抹布 小方巾 清洁布 刷洗布 4-4.8-8-12.8-12.8-13.9 5 20.0 舒布\01 验收通过
32 闪迪 移动硬盘 560-580-780 1 580.0 闪迪/Sandisk\闪迪2409*- 验收通过
33 晨光 纸类标签 油性笔 2.5-30 2 5.0 晨光\YT-1226 验收通过
34 得力 装订线材 液体胶 1 48.0 得力/deli\385356 验收通过
35 蓝月亮 私处洗液/护理液 洗手液 2 59.6 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮 500g 验收通过
36 星空 不锈钢桌 200-268-278-238 1 238.0 星空\不锈钢桌 验收通过
37 得力 mbn/ 夹板 20-12 10 120.0 得力/deli\mbn/ 验收通过
38 西兰 杀虫剂 28-29.8 3 89.4 西兰\sag 验收通过
39 得力/deli S936 铅笔 1-12 10 10.0 得力/deli\S936 验收通过
40 高洁 纸杯 万容纸杯 喜庆杯 一次性纸杯/一次性杯子 210ml 80个/包 15-16-18-320-360-380 2 36.0 高洁\纸杯 验收通过
41 PU/PVC笔记本 得力7949会议记录本(黑)-82页-18K(本) 2 32.0 得力/deli\7949 验收通过
42 家居消毒液 湘俏84消毒液 3-15-60-100 2 120.0 湘俏\消毒液 验收通过
43 晨光/M&G AHT99108 卷尺 1 15.0 晨光/M&G\AHT99108 验收通过
44 格之格388硒鼓 1 130.0 格之格\388 验收通过
45 得力/deli 0015 订书钉 23/10 (5000枚/盒)订书针 2-12-20 3 6.0 得力/deli\0015 验收通过
46 一得阁墨汁书画500ml 1 38.0 一得阁\墨汁500g 验收通过
47 十行字//十行纸/信纸 3-3.5 20 70.0 新兴\信纸01 验收通过
48 公牛 排插/插座/插线板XXX 58-62-66-68-82.6-85 2 136.0 公牛/BULL\012 验收通过
49 普通干电池 南孚/NANFU CR2032纽扣电池3V锂电池3-6-9-6.5 40 120.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
50 绿丰 绿丰杯 一次性塑料杯 一次性杯子 -9-10-12-140-180-190-200 1 180.0 绿丰\绿丰杯 验收通过
51 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:雷国清







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