中标
长沙市一中金山桥学校关于保鲜膜/保鲜袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
752.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/13
公告摘要
项目编号2451101000018078572
预算金额990.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 戴丕 来源: 发布时间: 2024-12-13 16:52:50


一、 *采购人名称:长沙市一中金山桥学校

二、 *履约供应商名称:长沙多乐轩文化发展有限公司
三、 *采购项目编号:2451101000018078572
四、 *合同编号:56789822
五、 *验收单位:长沙市一中金山桥学校
六、 *验收日期:2024年12月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜 36 1008.0 南亚\保鲜膜45cm*300m 验收通过
2 绿联 充电器 1 10.0 绿联/Ugreen\充电器 验收通过
3 茶花 00019 保鲜盒 50 600.0 茶花\00019 验收通过
4 喜润家 145 保鲜膜套 50 350.0 喜润家/CIRY\145 验收通过
5 心相印 FT18090 盒装抽纸 1 165.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
6 维达 VS4490 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘纸 4 588.0 维达/Vinda\VS4490 验收通过
7 阑欧 金刚砂百洁布 50 75.0 阑欧\0950 验收通过
8 鸿之兴 不锈钢饭勺 600 1920.0 鸿之兴\1号 验收通过
9 星空 锅铲把 10 150.0 星空\2225 验收通过
10 铭匠厨邦 不锈钢份数盆盖 30 1140.0 铭匠厨邦\0012 验收通过
11 云歌 纱手套 500 500.0 云歌\YG-16 验收通过
12 回力 703 雨鞋 30 990.0 回力/Warrior\703 验收通过
13 星空 菜筐 1 39.0 星空\5441 验收通过
14 洁尔惠 6520 一次性手套 2 436.0 洁尔惠\6520 验收通过
15 蓝天 打包盒 五格一次性餐盒 1 118.0 蓝天\打包盒 验收通过
16 红三角 80斤装 多用途清洁剂 纯碱 4 752.0 红三角\80斤装 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:戴丕







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