公告摘要
项目编号62024091862477205
预算金额5万元
招标联系人张文斌
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文

一、项目信息

 项目名称:固定资产清理审计服务项目 

 项目编号:62024091862477205 
 项目联系人及联系方式: 张文斌  19288409390  

BIDDING
 

 报价起止时间:2024-09-18 11:44  -  2024-09-19 18:00 

 采购单位:贵州双龙航空港经济区办公室 

 供应商规模要求: - 

 供应商资质要求: - 

  


二、采购需求清单

 

商品名称 参数要求 购买数量 控制金额(元) 需求品牌
会计审计 核心参数要求:
商品类目: 会计审计; 描述:1、企业营业执照; 2、省级以上财政部门颁发的会计师事务所执业证书; 3、本项目负责人需具备注册会计师执业资格并在供应商单位注册,执业年限不低于15年(不含15年)(注:以注册会计师注册证书首页发证日期为准),项目负责人需同时具备高级及以上职称;4、报价时需提供服务团队人员承诺书及服务团队人员表、项目负责人注册证书、服务期限承诺书、审计质量保障承诺书。;人员要求:项目团队人员要求:为保障审计服务质量,要求参与本次审计的会计师事务所拟派不少于11人(项目负责人1名,审计服务团队10人)的审计服务团队按采购人的要求进行现场审计工作。;采购人需求描述:因工作需要采购一家会计师事务所对我单位指定的固定资产清理审计服务,项目采用从贵州省政府采购云平台在线询价方式进行采购 ,特邀符合要求的会计师事务所参加报价。;

次要参数要求:
1项 50000.00 -
 
 买家留言:供应商请仔细阅读附件,需完整响应附件要求,对不能满足服务要求的供应商,请勿胡乱投标。供应商须就“项目采购内容” 中所述需求内容作一次性报 价(报价为包干价,包含整个服务期内报价单位的所有开支,采购人不再另行支付任何费用),报价最高限价为5万元整。本项目自与采购人签订审计服务合同后三日内进场,服务团队所有成员(含项目负责人)需全程提供驻场服务,服务期自进场之日起至2025年1月20日。对截止至2024年12月31日(基准日)之前的固定资产进行清理审计服务,基准日后15个工作日内出具专项审计报告。 

 附件: 项目采购需求.docx
 


三、收货信息

 送货方式:   送货上门 

 送货时间:   工作日09:00至17:00 

 送货期限:   竞价成交后7个工作日内 

 送货地址: 贵州省 双龙航空港经济区 双龙航空港经济区 贵州省贵阳市南明区贵州双龙航空港经济区机场路太升国际A3栋18楼 

 送货备注: - 


四、商务要求

 

商务项目 商务要求
服务范围 提供固定资产清理审计服务,服务内容包含: 1.固定资产管理审查 (1)检查资产管理是否设置专人负责,并检查其职位设置是否发挥了作用; (2)检查账上固定资产是否都有登记卡片,固定资产台账是否清楚的登记了固定资产的各项信息(包括资产的增减、调拨转移等; (3)检查固定资产的使用部门以及使用人是否相符; (4)检查是否有关联单位相互调拨情况,并进一步检查是否根据调拨情况作出账务处理; (5)检查业务部门是否每年都按盘点计划进行了实地盘点,是否出现盘盈、盘亏情况,针对盈亏情况是否查明原因,作出相应的账务处理; (6)对固定资产进行全面盘点。 注:中标单位每周出具阶段性审计报告报采购人, 2.固定资产增加审查 (1)检查新增固定资产申请、立项审批手续是否完整; (2)检查采购价格是否合理,是否超过立项批复的价格范围; (3)检查固定资产是否与报价单一致; (4)是否经内部验收,有无验收记录; (5)检查采购与验收是否进行分离; (6)检查新增固定资产是否及时入账、入账条件是否符合、是否进行卡片、明细账录入; (7)检查是否有需在固定资产科目反映的资产在其他科目反映。 3.固定资产减少审查 (1)检查固定资产有无因管理、保管不善发生盘亏、毁损; (2)检查固定资产报废、出租、担保、出借、对外投资等是否经过审批,变价收入是否全部入账,有无挪作他用; (3)大型固定资产出售是否办理转让手续或是签订转让协议; (4)对比相关批示、批复与资产实际账务处理的时间,检查账务处理是否及时,金额是否准确。 4.固定资产维修及保养检查 (1)检查维修及保养制度落实情况; (2)检查维修次数频繁、所需零件数多的维修作业,以检查固定资产维修费用的核算是否符合规定,大额或不均衡的维修费用是否存在。 (3)检查领料登记清册,核对是否与申领单内容一致,是否存在无领料单领取的情况。 5.固定资产管理资产系统维护 根据资产盘点、检查结果,更新固定资产卡片台账,维护固定资产管理系统至审计基准日,使基准日固定资产账、实、卡相符。 6.固定资产内部控制制度检查 (1)查阅单位固定资产管理制度,评价固定资产管理制度设计的适当性、合理性; (2)检查固定资产管理制度的执行情况。 上述服务内容要求抽查比例超过90%,与采购人签订审计服务合同后三日内进场开展工作,每月现场审计工作不少于22个工作日。 出具专项审计报告
 



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