公告摘要
项目编号2711451000000236923
预算金额79.00元
招标联系人-
中标公司安徽珀玉商贸有限公司462.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥科学岛幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  安徽珀玉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2711451000000236923  
四、    *合同编号:   30501161 
五、    *验收单位:  合肥科学岛幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年10月23日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 佳妍 拉花(混色100条) 海绵垫/布料/面料/手工diy 3 33.0 佳妍\混色100条 验收通过
2 佳之光 PY201宽丝带75mm 捆绑带 20 270.0 佳之光\PY201 验收通过
3 徽源昇 PY119中号笑脸雏菊(3个) 其它展示用品 1 7.0 徽源昇\PY119 验收通过
4 徽源昇 PY118礼盒套装 礼品袋/盒/塑料袋 3 192.0 徽源昇\PY118 验收通过
5 冉冉之星 PY113不织布无纺布 编织布/袋 116 394.4 冉冉之星\PY113 验收通过
6 徽源昇 PY112海洋球 其它展示用品 7 78.4 徽源昇\PY112 验收通过
7 徽源昇 PY106气球立柱 其它展示用品 4 48.0 徽源昇\PY106 验收通过
8 徽源昇 PY104气球 游乐场/体育场馆设施 96 1152.0 徽源昇\PY104 验收通过
9 得力 9076奖励贴贴(顶呱呱) 贴纸 8 64.0 得力/deli\9076 验收通过
10 得力 3819 3819塑封膜 22 781.0 得力/deli\3819 验收通过
11 得力 19355 挂钩/粘钩 12 48.0 得力/deli\19355 验收通过
12 得力 30323 透明 胶带/胶纸/胶条 50 300.0 得力/deli\30323 验收通过
13 得力 83639 卡纸 40 1592.0 得力/deli\83639 验收通过
14 别颖 原木色木夹小号50装 夹子/收纳夹子 28 308.0 别颖\原木色 验收通过
15 徽源昇 PY-804 水果款+奖励款+动物款印章 游乐场/体育场馆设施 6 135.0 徽源昇\PY-804 验收通过
16 徽源昇 hys860 泡沫板(挤塑板) PVC板 54 1015.2 徽源昇\hys860 验收通过
17 得力 30412 双面胶带 95 237.5 得力/deli\30412 验收通过
18 得力 73855 水彩/水粉颜料 12 1656.0 得力/deli\73855 验收通过
19 徽源归一 HYGY-369 彩色绒球 缝纫DIY成品 12 238.8 徽源归一\HYGY-369 验收通过
20 徽源归一 HYGY-358 溜溜棒 缝纫DIY成品 16 556.8 徽源归一\HYGY-358 验收通过
21 徽源归一 HYGY-363 手工编织麻绳 缝纫DIY材料 22 193.6 徽源归一\HYGY-363 验收通过
22 徽源归一 HYGY-335 HYGY-335 海绵垫/布料/面料/手工diy 69 1035.0 徽源归一\HYGY-335 验收通过
23 徽源归一 HYGY-332 手工毛线 缝纫DIY材料 6 71.4 徽源归一\HYGY-332 验收通过
24 佳之光 JZG-330 麻布 海绵垫/布料/面料/手工diy 12 432.0 佳之光\JZG-330 验收通过
25 得力 70658 彩笔24色 粗三角杆水彩笔 4 79.2 得力/deli\70658 验收通过
26 得力 Z7545 绿柏 A4复印纸 21 462.0 得力/deli\Z7545 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0104016087
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