公告摘要
项目编号2261101000000959759
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 彭理来源: 发布时间: 2023-02-24 13:03:23


一、 *采购人名称:长沙县昌济中学

二、 *履约供应商名称:长沙羽舸文化传播有限公司
三、 *采购项目编号:2261101000000959759
四、 *合同编号:43524758
五、 *验收单位:长沙县昌济中学
六、 *验收日期:2023年2月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 开普特 洗碗布 2 6.0 开普特/KPT\9334 验收通过
2 佳洁士 草本水晶140g 牙膏 1 4.0 佳洁士/Crest\草本水晶140g 验收通过
3 妙洁 洗碗海绵 2 2.0 妙洁/magic\双面百洁布 验收通过
4 超宝 垃圾夹 50 800.0 超宝\垃圾夹 验收通过
5 家英 钢丝球 50 150.0 家英\111 验收通过
6 DOEE DOLRE 定制纸杯 5 1800.0 DOEE DOLRE\Edo1 验收通过
7 云腾 三角架 1 248.0 云腾/YUNTENG\998 验收通过
8 金霸王 9V 普通干电池 50 900.0 金霸王/DURACELL\9V 验收通过
9 凌力 电池 4 360.0 凌力\9V 验收通过
10 金隆兴 意见箱 1 90.0 金隆兴/Glosen\B09 验收通过
11 布之美 红布 1 450.0 布之美\定制款布 验收通过
12 康明 草帽 100 1300.0 康明\121 验收通过
13 海鸥 别针/回形针/大头针 安全别针3号 2 48.0 海鸥\3号 验收通过
14 奇克 奇克 QK-7034安全带(警戒线) 普通安全带40m 100 2000.0 奇克\QK-7034 验收通过
15 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 4 672.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
16 阑欧 玻璃刮 6 180.0 阑欧\玻璃刮 验收通过
17 金霸王 2号电池 普通干电池 电池 30 660.0 金霸王/DURACELL\2号电池 验收通过
18 艺姿 扫把撮箕 35 1050.0 艺姿\01225 验收通过
19 阑欧 撑衣杆 35 315.0 阑欧\0002334 验收通过
20 超威 40盘 蚊香/蚊香液 蚊香 20 300.0 超威\40盘 验收通过
21 旺乡邻 牛皮癣铲刀保洁清洁工具除胶铲子刮刀片 4 20.0 旺乡邻\加长伸缩铲刀 验收通过
22 图形 铁扫把 8 64.0 图形\铁扫把 验收通过
23 维达 VS4491大卷纸 6 1368.0 维达/Vinda\VS4491 验收通过
24 阑欧 安全椎 70 2100.0 阑欧\A-411591 验收通过
25 公牛GN-109K插座接线板插排插线板拖线板插板六孔 10 700.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
26 博仕智 48*60垃圾袋 4 1400.0 博仕智\48*60 验收通过
27 吸水拖把 40 2000.0 妙洁/magic\1 验收通过
28 尘拖 50 2250.0 白云\45 验收通过
29 白猫/WhiteCat 去油洗洁精2kg_JC192004 20 360.0 白猫/WhiteCat\去油洗洁精2kg 验收通过
30 橡胶手套 40 320.0 F\橡胶手套 验收通过
31 加厚背心式垃圾袋 黑色 36#/40# 整件装 3 780.0 美有乐\36#/40# 验收通过
32 布拖把 60 1500.0 妙洁/magic\布拖把 验收通过
33 怡宝555ML矿泉水(24瓶/件) 120 4560.0 维民怡宝\555ML 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭理







返回顶部