公告摘要
项目编号2201101000014950840
预算金额825.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 肖海军 来源: 发布时间: 2024-11-04 22:32:09


一、 *采购人名称:湘乡市白田镇人民政府

二、 *履约供应商名称:湖南省齐飞文化传媒有限公司
三、 *采购项目编号:2201101000014950840
四、 *合同编号:54293496
五、 *验收单位:湘乡市白田镇人民政府
六、 *验收日期:2024年11月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 大卫 水拖 5 240.0 大卫\拖把 验收通过
2 别针/回形针/大头针 得力/deli 0037回形针曲别针(200枚/筒) 20 82.0 得力/deli\0037 验收通过
3 得力/deli30130封箱胶带24mm*30y*50um(12卷/筒) 5 78.4 得力/deli\30130 验收通过
4 得力/deli 8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 5 51.4 得力/deli\8553 验收通过
5 得力/deli S18按动办公中性笔0.5mm子弹头(臻顺滑)(混)(支) 25 75.25 得力/deli\S18 验收通过
6 电子计算器 得力/deli 1541Z找零计算器(金色) 10 534.1 得力/deli\1541Z 验收通过
7 得力/deli 5662-35档案盒-背宽35MM(蓝)(个) 10 106.8 得力/deli\5662 验收通过
8 胶水 得力/deli 7314液体胶(黄)(瓶) 24 101.04 得力/deli\7314 验收通过
9 卷筒纸 得力/deli WJ3245-01卷筒式卫生纸(白)(10卷/提) 12 329.28 得力/deli\WJ3245-01 验收通过
10 抽纸 得力/deli MH2200-02盒装抽取式面巾(混)(3盒/提) 10 189.0 得力/deli\MH2200-02 验收通过
11 得力优酷7301液体胶水(瓶) 24 48.0 得力/deli\7301 验收通过
12 加厚手提式垃圾袋 150 825.0 无品牌\加厚手提式垃圾袋 验收通过
13 晨光ARC92554碱性5号电池(2粒吸卡) 30 125.1 晨光/M&G\ARC92554 验收通过
14 晨光MG-C0388A普惠激光碳粉盒ADGN5218 2 247.28 晨光/M&G\MG-C0388A 验收通过
15 晨光ABS92724订书针 50 67.0 晨光/M&G\ABS92724 验收通过
16 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514 10 274.2 晨光/M&G\ARC92514 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:肖海军







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