招标
中铁二十四局集团有限公司温玉铁路项目部关于零星材料的询价单
零星材料
周转材料
十字扣
钢管
标砖
精轧螺纹钢
袋装水泥
竹扫帚
灭火器箱
塑料桶
文件纸箱
PVC排水管
氯化铝
草籽
脱膜剂
接地端子
离心泵
水泥垫块
接头
领用单
木质托盘
锚固剂
润泵剂
三联单
扫把
稻花香
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2024/03/29
公告摘要
项目编号
1772447240329165526
预算金额
-
招标公司
中铁二十四局集团浙江工程有限公司
招标联系人
-
标书截止时间
-
投标截止时间
-
公告正文
中铁二十四局集团有限公司温玉铁路项目部关于零星材料的询价单
采购单位:
中铁二十四局集团浙江工程有限公司
采购部门:
中铁二十四局温玉铁路站前1标项目经理部
询价类目 周转材料/工程辅助
联系人
应用领域:
房建类、公路类、铁路类、市政类、桥梁隧道类
询价单号:
1772447240329165526
询价日期:
2024-03-29 16:55 - 2024-03-30 17:00
供应商要求
注册资金:
100.0 万元以上
期望到货日:
2024-04-05 前
报价要求:
含税
预计付款日:
2024-05-31
发票要求:
增值税专用发票
支付方式:
现金付款/汇款
发货要求:
统一发货
质保金收取:
收取
质保金比例:
订单额 5%
质保金时长:
收货后 90天
收货地址:
浙江省台州市温岭市西焦湾村中铁二十四局温玉铁路项目部
经营地址:
浙江省
询价单及订单争议处理地要求:
采购方所在地法院管辖
采购清单
商品类别
物料名称
规格
品牌
采购数量
计量单位
物料描述
十字扣
80.0
个
钢管
48.0
根
标砖
15120.0
块
精轧螺纹钢
直径32,1米/根
500.0
根
袋装水泥
425,50KG/袋
8.0
吨
竹扫帚
20.0
把
灭火器
4公斤
30.0
瓶
灭火器箱
4公斤
15.0
个
塑料桶
10斤
10.0
个
文件纸箱
5.0
个
排水管
直径110,4米
75.0
根
排水管
直径160,4米
13.0
根
氯化铝
25KG/袋
6.0
袋
草籽
20.0
斤
脱膜剂
60.0
桶
接地端子
80.0
个
离心泵
2.0
台
水泥垫块
35-50 250个/包C50
52.0
包
PVC排水管
110
115.0
根
PVC排水管
200
15.0
根
PVC排水管
50
13.0
根
接头
400.0
个
领用单
100.0
本
木质托盘
1M*1M
50.0
张
锚固剂
26.0
箱
润泵剂
2.0
箱
水泥垫块
35-50 250个/包
80.0
包
三联单
5.0
包
扫把
10.0
把
稻花香
125.0
包
补充说明
1、报价要求:
1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、运费、装车费等一切费用。
2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2、收货要求:
1)计划收货时间:2024年4月5日。具体时间待确定供应商后,可以再进一步沟通明确。本次所需材料一次性进场,实际结算以我方验收合格数量为准。
2)卸货地点:浙江省台州市温岭市江厦工业区施工现场。
3、技术标准要求:
1)所供物资必须符合国家标准;报价中,须附相关的外面图片、附件、说明;随货提供材质单、合格证等资料。
4、供应要求:
1)按约定的到货时间、地点交货,卖方若不能如期交货,须与买方协商达成一致方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货,或者卖方不配合修改订单的收货时间,买方有权申请退款维权。
2)验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,买方可做退换货处理,由此造成的损失由卖方承担。
5、结算要求:
1)结算采用一票制结算,开发票之前请电话联系。
2)货到工地验收合格,发票收到后由银行转账汇款 ,不接受预付款的结算方式。
3)开票抬头:中铁二十四局集团有限公司。
发票类型:增值税专用发票
纳税人识别号:913100001322024481
开户行及账户:中国建设银行上海第六支行 31001519300050001804
地址、电话:上海市会文路2号 021-55930775
4)开票公司必须与销售公司名称一致。发票需体现货物的数量与单价,不能出现“一批”等字眼,如出现“一批”等字眼,必须提供从税控系统所开具的清单。
6、其他:
1)请报价商认真查看上述要求严谨报价,并确保报价真实有效,为防止恶意报价,未按要求严格执行报价的供应商,我公司将向铁建商城举报,并列入我公司供应商黑名单管理,禁止参与我公司一切招标活动。
2)卖方确保物资按照我方指定地点到货,到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用,如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。
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