公告摘要
项目编号2121101000011598846
预算金额92.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 汤浩 来源: 发布时间: 2024-05-10 11:11:02


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区美途文体用品商行
三、 *采购项目编号:2121101000011598846
四、 *合同编号:51687645
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心
六、 *验收日期:2024年5月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金号毛巾 010 超柔抹布(加厚) 4 26.0 金号毛巾\010 验收通过
2 工来工往 632112 折叠床 1 190.0 工来工往\632112 验收通过
3 好媳妇 海绵拖把 3 126.0 好媳妇\3190 验收通过
4 得力5623档案盒50mm 10 110.0 得力/deli\5623 验收通过
5 三益档案 2816 档案盒 20 76.0 三益档案/SANISY\2816 验收通过
6 得力0393重型订书机210页 2 250.0 得力/deli\0393 验收通过
7 便签本/便条纸/N次贴 得力 7734 记事贴 10 45.0 得力/deli\7734 验收通过
8 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘 3 315.0 闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z35 验收通过
9 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 5 75.0 得力/deli\8554 验收通过
10 三益档案 SY-A4 新型切纸打孔两用机 1 850.0 三益档案/SANISY\SY-A4新型 验收通过
11 得力0052回形针(黑色)(200只/桶) 2 10.0 得力/deli\0052 验收通过
12 一次性防护手套 1 100.0 英科医疗\YK0302 验收通过
13 加厚垃圾袋 5 19.5 金悦\0212 验收通过
14 金荷A4 70g复印纸 8 1880.0 金荷\A4 70g 500张/包 8包 验收通过
15 得力9190圆形纸篓(黑)(只) 2 38.0 得力/deli\9190 验收通过
16 晨光中性笔品尚 AGP11503 0.5mm(12支/盒) 5 9.0 晨光/M&G\AGP11503 验收通过
17 得力9863快干印台(红)(只) 4 34.0 得力/deli\9863 验收通过
18 得力品正30932封箱胶带60mm*100y*45um(透明)(6卷/筒) 2 110.0 得力/deli\30932 验收通过
19 新贵- 追风豹020 有线鼠标 4 140.0 新贵\追风豹020 验收通过
20 步步高/BBK HCD007(6101)TSD电话机 1 118.0 步步高/BBK\HCD007(6101)TSD 验收通过
21 得力3218橡胶圈(30g/包) 4 14.0 得力/deli\3218 验收通过
22 公牛3米插座 5 240.0 公牛电器\603 验收通过
23 得力8001切纸机裁刀21"*16"(棕)(把) 1 180.0 得力/deli\8001 验收通过
24 晨光金属笔筒(圆)ABT98403 2 20.0 晨光/M&G\ABT98403 验收通过
25 晨光三联文件框ADM94739 4 92.0 晨光/M&G\ADM94739 验收通过
26 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 6 21.0 得力/deli\0232 验收通过
27 得力1536语音型计算器(银色)(台) 5 225.0 得力/deli\1536 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:汤浩







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