公告摘要
项目编号2651101000009357407
预算金额840.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 唐立宏来源: 发布时间: 2024-04-09 14:30:40


一、 *采购人名称:常德市第四中学

二、 *履约供应商名称:常德市鼎城区新华育教学仪器经营站
三、 *采购项目编号:2651101000009357407
四、 *合同编号:50001813
五、 *验收单位:常德市第四中学
六、 *验收日期:2024年4月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ASCN9527 晨光1号大国旗 旗帜 3 285.0 晨光/M&G\ASCN9527 验收通过
2 得力 8529 得力燕尾夹 4 74.0 得力/deli\8529 验收通过
3 标签纸 5 75.0 其他家\4587 验收通过
4 大木圆规 3 55.5 其他家\7895 验收通过
5 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 回形针 18 36.0 得力/deli\0037-B 验收通过
6 晨光 晨光笔芯(黑色) 960 816.0 晨光\7564312 验收通过
7 无忧 黑板刷 30 135.0 无忧\964345 验收通过
8 灯笼用灯座灯泡 2 60.0 无品牌\743567 验收通过
9 酒精消毒液 5 175.0 无品牌\酒精消毒液 验收通过
10 天章/tango 70g/㎡,D65 亮度≤90.0% 打印/复印纸 天章风A4复印纸 500张/包 10包/箱 12 2100.0 天章/TANGO\70g/㎡,D65 亮度≤90.0% 验收通过
11 南孚 5号普通干电池 1对 60 300.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
12 双鹿 1号 普通干电池 120 780.0 双鹿\1号 验收通过
13 腰鼓棒 200 560.0 无品牌\腰鼓棒 验收通过
14 子弹头 TS-200 4位全长2.8米/1.8米 分控独立开关 儿童安全保护门 电源插座/插排/插线板/拖线板/插板 8 360.0 子弹头\TS-200 验收通过
15 扣式文件袋 50 50.0 金亿利\DF35-16 验收通过
16 财兴透明胶带 24 24.0 财兴\007 验收通过
17 卫生间马桶刷 双面塑料多用长柄洁厕刷清洁马桶刷 1个 马桶刷 颜色随机 20 300.0 无品牌\1 验收通过
18 蚊香盘 20 40.0 永琪\1120 验收通过
19 南孚/NANFU 9V 电池 10 150.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
20 国产 蚊香托盘蚊香架蚊香托盘托盘中号檀香香薰托家用盘支架盘 10 125.0 无品牌\1 验收通过
21 白云 大号平板拖把尘推 120CM酒店排托把工厂长地拖宽尘拖排拖 2 170.0 白云\120cm 验收通过
22 1米平口垃圾袋(黑) 10 250.0 无品牌\100 验收通过
23 南孚7号电池 60 300.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
24 大黑色垃圾袋 320 5920.0 无品牌\1米x1.2米 验收通过
25 黑色垃圾袋 200 1000.0 无品牌\3360 验收通过
26 晨光经典型全免提电话机AEQN8925 3 375.0 晨光/M&G\AEQN8925 验收通过
27 得力 5333 文件夹挂夹 20 198.0 得力/deli\5333 验收通过
28 得力6600ES中性笔子弹头 0.5mm(12支/盒) 1140 1140.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
29 得力 s73中性笔1.0mm(12支/盒) 280 840.0 得力/deli\s73 验收通过
30 得力 DXH-388AT 激光碳粉盒 黑色 5 790.0 得力/deli\DXH-388AT 验收通过
31 得力 0762 电热水壶(1.2升) 6 810.0 得力/deli\0762 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:唐立宏







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