公告摘要
项目编号2341451000000642198
预算金额60.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市公安局瑶海分局 

二、    *履约供应商名称:  合肥市鼎言泰商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2341451000000642198  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥市公安局瑶海分局 

六、    *验收日期:  2024年11月25日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三环 366 锁 1 38.5 三环/tri-circle\366 验收通过
2 ACARE 垫被盖被 1 227.0 ACARE\200支 验收通过
3 晨光 教学校本 5 60.0 晨光\R32210 验收通过
4 猫印堂 A4红纸 1 12.5 无品牌\猫印堂 验收通过
5 得力 1526ES 专用计算器 1 49.0 得力\1526ES 验收通过
6 茶花 脸盆 3 55.5 茶花\36cm 验收通过
7 美家日记商用平板拖把 平板拖把 1 49.0 美家日记\美家日记商用平板拖把 验收通过
8 大扫把 1 51.0 无品牌\ZJ3393 验收通过
9 Momscook 炒锅 1 108.5 Momscook\TL-G36S 验收通过
10 舒肤佳 香皂 3 31.5 舒肤佳/safeguard\苦艾本草益肤型108g 验收通过
11 得力 得力 笔记本 10 310.0 得力/deli\3306 验收通过
12 3M 7100 地垫 1 196.0 3M\7100 验收通过
13 得力 9873 印油/印泥/印台 1 28.0 得力/deli\9873 验收通过
14 得力 7092 得力(deli) 固体胶水 胶棒 单支装 7092 5 15.0 得力/deli\7092 验收通过
15 得力 0305 齐心 订书机 12# 蓝 1 28.0 得力/deli\0305 验收通过
16 齐心 B3747 印泥 4 40.0 齐心/Comix\B3747 验收通过
17 得力 得力(deli)120只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子文件夹 办公用品 2 40.0 得力/deli\33427 验收通过
18 得力 0012 得力(deli)高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 24盒装 办公用品 2 49.0 得力/deli\0012 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   程立华 





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