公告摘要
项目编号2791451000000675197
预算金额95.40元
招标联系人-
中标公司合肥绍佳商贸有限公司28.80元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市香樟雅苑小学 

二、    *履约供应商名称:  合肥绍佳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2791451000000675197  

四、    *合同编号:   30913062 

五、    *验收单位:  合肥市香樟雅苑小学 

六、    *验收日期:  2024年11月26日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 JL610 小胶带胶带/胶纸/胶条 48 43.2 得力/deli\JL610 验收通过
2 白云清洁 AF01006 尘推60-90cm平板拖把 4 159.6 白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01006 验收通过
3 白云清洁 AF01006 尘推60-90cm平板拖把 4 119.6 白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01006 验收通过
4 南孚 5号2粒(2代) 南浮电池(5-7号)普通干电池 82 205.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
5 得力 9586 加厚背心式垃圾袋(55*75*25-35条)/把垃圾袋 6 89.4 得力/deli\9586 验收通过
6 得力 0359 订书机 1 8.0 得力/deli\0359 验收通过
7 晨光 APYRE618 晨光档案盒(25-35-55cm)档案盒 20 170.0 晨光/M&G\APYRE618 验收通过
8 得力 8725 工字钉图钉/工字钉 3 15.0 得力/deli\8725 验收通过
9 清风 大盘纸折纸/手工纸 6 900.0 清风/qingfeng\大盘纸 验收通过
10 蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液500ml洗手液 3 45.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
11 冰禹 橡胶手套 5 44.5 冰禹\BY-7771 验收通过
12 兰诗 拖把胶棉拖把 18 171.0 兰诗\棉线拖把 验收通过
13 兰诗 SB-0322 扫把扫把 51 402.9 兰诗\SB-0322 验收通过
14 得力 30038 双面胶胶带/胶纸/胶条 5 4.95 得力/deli\30038 验收通过
15 得力 0012 订书钉(0012)订书钉 3 3.0 得力/deli\0016 验收通过
16 雷达 除虫剂喷雾600ml 雷达气雾杀虫剂(600ml)驱虫用品 8 183.2 雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml 验收通过
17 兰诗 SB-0318 扫把 5 75.0 兰诗\SB-0318 验收通过
18 得力 0039 回形针别针/回形针/大头针 3 4.8 得力/deli\0039 验收通过
19 得力 LQ506 背心式垃圾袋(36*50-55*80cm)垃圾袋 106 508.8 得力/deli\LQ506 验收通过
20 维达 维达抽纸(1*130**6)/包宣传单/海报/说明书 55 1089.0 维达/Vinda\维达抽纸 验收通过
21 维达 维达实心纸(1800)/克信纸 55 1644.5 维达/Vinda\维达实心纸 验收通过
22 得力 7122 得力固体胶棒36g(支)胶棒 51 150.96 得力/deli\7122 验收通过
23 得力 SE158 得力中性笔芯(1*20)/支/盒替芯/铅芯 58 580.0 得力/deli\SE158 验收通过
24 齐心 k3068 齐心中性笔(1*12)/支/盒中性笔 18 186.3 齐心/Comix\k3068 验收通过
25 齐心 k3068 齐心中性笔(1*12)/支/盒中性笔 22 229.46 齐心/Comix\k3068 验收通过
26 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 6 29.28 晨光/M&G\AJDN7669 验收通过
27 得力50160 得力(deli)124*54*28mm白板磁性黑板擦 黑色50160 15 67.5 得力\得力50160 验收通过
28 得力 8552ES 得力/deli 得力 8552ES 票夹彩色长尾夹 /25-32-41mm/长尾夹 6 95.4 得力/deli\8552ES 验收通过
29 晨光 ABS91610 票夹/长尾夹 3 28.8 晨光/M&G\ABS91610 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   沈瑾 





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