公告摘要
项目编号2041101000011867849
预算金额980.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 何娟 来源: 发布时间: 2024-07-24 15:12:06


一、 *采购人名称:汝城县机关幼儿园

二、 *履约供应商名称:汝城县天明文具百货商行
三、 *采购项目编号:2041101000011867849
四、 *合同编号:51943905
五、 *验收单位:汝城县机关幼儿园
六、 *验收日期:2024年7月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 亚克力 党徽 40 60.0 亚克力/YKL\120*60 验收通过
2 晨光 ASC99315 荣誉证书 400 400.0 晨光/M&G\ASC99315 验收通过
3 亚克力 电池 10 50.0 亚克力/YKL\005 验收通过
4 亚克力 订书机 1 45.0 亚克力/YKL\Q03266 验收通过
5 光达 精品国旗2号 国旗 1 35.0 光达\精品国旗2号 验收通过
6 泰格 A4/16K素描纸 20 130.0 泰格\图纸 验收通过
7 泰格 A4/16K素描纸 20 180.0 泰格\图纸 验收通过
8 晨光 AKP68420 中性笔 按动水性笔 9 225.0 晨光/M&G\AKP68420 验收通过
9 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 6 120.0 得力/deli\0018 验收通过
10 得力 9387 收文处理单 2 10.0 得力/deli\9387 验收通过
11 亚克力 亚克力 3 24.0 亚克力/YKL\F2 验收通过
12 亚克力 亚克力 40 480.0 亚克力/YKL\F2 验收通过
13 得力 SK114 荧光笔 记号笔 7 14.0 得力/deli\SK114 验收通过
14 亚克力 海绵胶 3 90.0 亚克力/YKL\JX-882 验收通过
15 亚克力 口哨 22 396.0 亚克力/YKL\CCWC1391 验收通过
16 得力 7393 彩色复印纸 A4牛皮纸 20 700.0 得力/deli\7393 验收通过
17 亚克力 乳胶圈 12 180.0 亚克力/YKL\1523 验收通过
18 越洋 YY-20L 垃圾袋 125 437.5 越洋\YY-20L 验收通过
19 亚克力 排插 1 55.0 亚克力/YKL\1 验收通过
20 亚克力 长雨衣 1 30.0 亚克力/YKL\亚克力01 验收通过
21 得力 0603 剪刀 2 20.0 得力/deli\0603 验收通过
22 得力 0603 剪刀 40 160.0 得力/deli\0603 验收通过
23 得力 2102 裁纸刀 2 10.0 得力/deli\2102 验收通过
24 得力 71203 削笔刀 1 25.0 得力/deli\71203 验收通过
25 得力 71133 橡皮 1 36.0 得力/deli\71133 验收通过
26 亚克力 水粉画颜料 18 90.0 亚克力/YKL\ZY3201444 验收通过
27 封面纸 27 540.0 其他家\12色 验收通过
28 得力 DL-S575 记号笔/粗笔 记号笔 5 90.0 得力/deli\DL-S575 验收通过
29 融创 红花 96 288.0 融创/RCFY\A4 验收通过
30 晨光 ABS92725 订书钉 订书针 35 70.0 晨光/M&G\ABS92725 验收通过
31 得力 70672 粉笔 16 32.0 得力/deli\70672 验收通过
32 抽杆夹 50 100.0 得力/deli\5531 验收通过
33 得力 63481A 档案盒 10 150.0 得力/deli\63481A 验收通过
34 晨光 AGPA1711 中性笔 水性笔 30 300.0 晨光/M&G\AGPA1711 验收通过
35 云朗 灯笼 5 980.0 云朗\灯笼 验收通过
36 得力 33071 95#垃圾袋 20 500.0 得力/deli\33071 验收通过
37 别针/回形针/大头针 得力/deli 29MM彩色回形针/曲别针160枚/桶3桶装办公用品 33096 1 15.0 得力/deli\33096 验收通过
38 得力 22251 PU/PVC笔记本 红壳公文本 3 75.0 得力/deli\22251 验收通过
39 晨鸣 A4 70g 打印/复印纸 复印纸/件 10 1950.0 晨鸣/CHENMING\A4 70g 验收通过
40 得力5901抽杆夹 50 150.0 得力/deli\5901 验收通过
41 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支 6 108.0 得力/deli\S760 验收通过
42 得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 100 200.0 得力/deli\9384 验收通过
43 得力 得力5534抽杆夹(白)(只) 100 500.0 得力/deli\5534 验收通过
44 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) 78 1560.0 得力/deli\30402 验收通过
45 得力 得力0231起钉器12#(混)(台) 2 10.0 得力/deli\0231 验收通过
46 PU/PVC笔记本 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) 200 300.0 得力/deli\7901 验收通过
47 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:何娟







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