公告摘要
项目编号1164340000013427439
预算金额88.00元
招标联系人-
中标公司株洲优晨贸易有限公司437.50元
中标联系人-
公告正文

一、 *采购人名称:株洲市第四中学

二、 *履约供应商名称:株洲优晨贸易有限公司

三、 *采购项目编号:1164340000013427439

四、 *合同编号:37584367

五、 *验收单位:株洲市第四中学

六、 *验收日期:2022年3月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 晨光/M&G MG-007中性笔芯 20支/盒 800 568.0 晨光/M&GMG-007 验收通过
2 晨光/M&G MG-007中性笔芯 20支/盒 300 213.0 晨光/M&GMG-007 验收通过
3 不锈钢合页 5 80.0 无品牌bxghy001 验收通过
4 堵漏王 5 75.0 宝隆dlw001 验收通过
5 宝格丽 黑/白板擦 20 80.0 无品牌hbs001 验收通过
6 奖状 荣誉证书 聘书芯 1000 800.0 无品牌jz003 验收通过
7 奖状 荣誉证书 聘书芯 500 250.0 无品牌jz003 验收通过
8 打印/复印纸 齐心(COMIX)高速王复印纸晶纯A4 70g 5 1025.0 齐心/Comix晶纯A4 70g 验收通过
9 博锐 9kg 家居消毒液 84消毒液(9公斤) 4 220.0 博锐9kg 验收通过
10 乙醇消毒液100ml/瓶 广盛源乙醇 酒精 消毒液 30 300.0 广盛源/CY乙醇消毒液100ml/瓶 验收通过
11 布拖把(带塑料套) 70 805.0 无品牌布拖把 验收通过
12 小柄铁撮箕 铁皮畚斗撮箕垃圾铲单位家用加厚金属灰 30 450.0 无品牌cj001 验收通过
13 塑料扫把(好) 70 805.0 无品牌slsb001 验收通过
14 子弹头 TS-102 多功能插座 10 380.0 子弹头TS-102 验收通过
15 一次性医用口罩 4000 2000.0 领奕Y6001 验收通过
16 南孚 7号 普通干电池 30 88.2 南孚/NANFU7号 验收通过
17 晨光 风速Q7 中性笔 40 500.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过
18 晨光 风速Q7 中性笔 35 437.5 晨光/M&G风速Q7 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单:文家富
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