公告摘要
项目编号2581101000011485914
预算金额60.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 吴文婷 来源: 发布时间: 2024-05-14 11:39:02


一、 *采购人名称:衡阳市耒阳市民政局

二、 *履约供应商名称:耒阳市慈善超市(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2581101000011485914
四、 *合同编号:51613891
五、 *验收单位:衡阳市耒阳市民政局
六、 *验收日期:2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 2 32.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
2 永德吉 105*255mm 原始凭证粘贴单 10 30.0 永德吉\105*255mm 验收通过
3 宸学文具 240*120 费用报销单 20 60.0 宸学文具\240*120 验收通过
4 南孚 7号2粒 普通干电池 4 24.0 南孚/NANFU\7号2粒 验收通过
5 魅洁 垃圾袋 垃圾袋 30 180.0 魅洁\垃圾袋 验收通过
6 云雾 绿茶 2 276.0 云雾\500g 验收通过
7 好媳妇 胶棉拖把 3 225.0 好媳妇\海绵吸水拖把 验收通过
8 美的 MK-SHE1550 电热水壶 2 276.0 美的/Midea\MK-SHE1550 验收通过
9 晨光 AYZ97512 印油/印泥/印台 2 14.0 晨光/M&G\AYZ97512 验收通过
10 得力 5501 文件袋 100 100.0 得力/deli\5501 验收通过
11 西玛 牛皮信封 2 40.0 西玛/CIMA\6582 验收通过
12 pe胶带 2 30.0 A\包装封口胶布 验收通过
13 晨光 ABS92629 订书钉 10 15.0 晨光/M&G\ABS92629 验收通过
14 益而高 别针/回形针/大头针 10 20.0 益而高/Eagle\回形针 验收通过
15 得力 7480 打印/复印纸 16 496.0 得力/deli\7480 验收通过
16 得力 5603 文件夹 12 141.6 得力/deli\5603 验收通过
17 莤宸 檀香盘 4 28.0 莤宸\檀香盘 验收通过
18 黑猫神 檀香蚊香 蚊香/蚊香液 6 36.0 黑猫神\檀香蚊香 验收通过
19 一次性纸杯245mlx100个 80 1120.0 A\245mlx100个 验收通过
20 驯良鸽 66 8K单本装 奖状/证书 6 48.0 驯良鸽\66 验收通过
21 心相印 BT1712 卷筒纸 12 360.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT1712 验收通过
22 胡家园江头贡茶红茶 12 1200.0 无品牌\胡家园江头贡茶红茶 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴文婷







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