公告摘要
项目编号2911451000000645574
预算金额966.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 马鞍山市中级人民法院 

二、    *履约供应商名称:  马鞍山市花山区星舟文化用品经营部 

三、    *采购项目编号:  2911451000000645574  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  马鞍山市中级人民法院 

六、    *验收日期:  2024年11月7日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 B2060 B2069 文件座/文件架/文件框 4 104.0 齐心/Comix\B2060 验收通过
2 妙洁 MDCB100 纸杯一次性杯子 100只装228ml加厚型 纸杯 70 630.0 妙洁/magic\MDCB100 验收通过
3 得力 9008 挂钟 钟 1 90.0 得力/deli\9008 验收通过
4 晨光 ADM94520 文件夹 20 40.0 晨光/M&G\ADM94520 验收通过
5 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 4 80.0 晨光/M&G\APY1EK78 验收通过
6 晨光 AWG97049 胶水 10 38.0 晨光/M&G\AWG97049 验收通过
7 心相印 BT910 长卷卫生纸/无芯卫生纸 15 315.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT910 验收通过
8 悍骑商务公文包14寸 商务公文包 5 190.0 无品牌\悍骑商务公文包14寸 验收通过
9 得力 9位自动号码机 7509 打字机/配件 5 340.0 得力/deli\7509 验收通过
10 清风 BR43AOJ4 3层130抽24包面巾纸 抽纸 7 966.0 清风/qingfeng\BR43AOJ4 验收通过
11 得力 18284-03 带USB插口 电源插座 21 1218.0 得力/deli\18284-03 验收通过
12 得力 7122 胶棒 整盒装 5 180.0 得力/deli\7122 验收通过
13 晨光 ADG98120 语音电子计算器 5 70.0 晨光/M&G\ADG98120 验收通过
14 晨光 ADM94814 档案盒 59 590.0 晨光/M&G\ADM94814 验收通过
15 上汇 6018 剪刀 10 65.0 上汇/SHANGHUI\6018 验收通过
16 上汇 1018 别针/回形针/大头针 40 60.0 上汇/SHANGHUI\1018 验收通过
17 上汇 6342 6302 6301 蓝色文件夹 轻便夹 12 120.0 上汇\无型号 验收通过
18 上汇 0051 票夹/长尾夹 3 48.0 上汇\0051 验收通过
19 上汇 0054 票夹/长尾夹 3 39.0 上汇/SHANGHUI\0054 验收通过
20 上汇 0055 票夹/长尾夹 3 30.0 上汇/SHANGHUI\0055 验收通过
21 得力 0477 订书机 5 80.0 得力/deli\0477 验收通过
22 利得 平口45cm*55cm 垃圾袋 110 369.6 利得\平口45cm*55cm 验收通过
23 中诺 C228 电话机(有绳/无绳/网络) 5 375.0 中诺/CHINOE\C228 验收通过
24 晨光 FPS91202 卷笔刀/削笔器 20 40.0 晨光/M&G\FPS91202 验收通过
25 中华牌 101 2B 铅笔 一盒12只装 2 24.0 中华牌\101 2B 验收通过
26 得力 9863 印油/印泥/印台 5 47.5 得力/deli\9863 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   左荣 





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