公告摘要
项目编号2201101000010979932
预算金额930.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 孙容来源: 发布时间: 2024-04-12 09:35:10


一、 *采购人名称:新邵县人民医院

二、 *履约供应商名称:新邵县酿溪镇阳光文具店
三、 *采购项目编号:2201101000010979932
四、 *合同编号:51195569
五、 *验收单位:新邵县人民医院
六、 *验收日期:2024年4月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 8563 得力8563-3#黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) 480 273.6 得力/deli\8563 验收通过
2 百合 363 小挂锁 10 90.0 百合\363 验收通过
3 洁丽雅 清洁毛巾 抹布 10 280.0 洁丽雅/grace\清洁毛巾 验收通过
4 阳光 棉布拖把 棉布小拖把 100 1300.0 阳光\棉布拖把 验收通过
5 亚信 5043 印油/印泥/印台 印油 20 130.2 亚信\5043 验收通过
6 阳光 编织草扫帚 扫把 10 139.5 阳光\编织草扫帚 验收通过
7 得力 8564 票夹/长尾夹 960 326.4 得力/deli\8564 验收通过
8 雅格 户外照明 20 241.8 雅格/YAGE\YG-S101 验收通过
9 美的 MK-HJ1510 电热水壶 4 624.96 美的/Midea\MK-HJ1510 验收通过
10 粤富 YF1703 板夹 180 720.0 粤富/YUEF\YF1703 验收通过
11 阳光 马桶刷/厕所刷 50 279.0 阳光\厕所刷子 验收通过
12 阳光 加厚雨鞋 雨鞋 12 468.72 阳光\加厚雨鞋 验收通过
13 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 500 930.0 齐心/Comix\B3500 验收通过
14 阳光 床品套件/四件套/多件套 20 2790.0 阳光\三件套 验收通过
15 普通干电池 南孚电池5号7号电池 1000 4650.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
16 金万年 0.5 替芯/铅芯 1200 648.0 金万年\0.5 验收通过
17 记号笔/粗笔 宝克油性记号笔MP-220 1440 2678.4 宝克/Baoke\MP-220 验收通过
18 阳光 其他卫生纸 100 3255.0 阳光\卫生纸 验收通过
19 金得利 挂快劳/快劳夹 100 400.0 金得利/Kinary\Q311 验收通过
20 阳光 擦手纸巾 100 605.0 阳光\擦手纸 验收通过
21 白猫 洗手液 240 1339.2 白猫/WhiteCat\洗手液 验收通过
22 雅心 K89 档案盒 144 1339.2 雅心\K89 验收通过
23 阳光 保鲜连卷袋 200 4464.0 阳光\保鲜连卷袋 验收通过
24 阳光 胶扫把 胶扫把 50 465.0 阳光\胶扫把 验收通过
25 阳光 塑杯 200 884.0 阳光\一次性塑料杯 验收通过
26 印油/印泥/印台 晨光快干印台(透明圆)AYZ97512 20 120.0 晨光/M&G\AYZ97512 验收通过
27 电子计算器 得力1541A语音计算器(金色)(个)(100013731PCS) 20 1023.0 得力/deli\1541A 验收通过
28 宝克/Baoke B14 0.7mm按动圆珠笔中油笔原子笔 48支/盒 960 624.0 宝克/Baoke\B14 验收通过
29 强生婴儿润肤油100毫升 48 1824.0 强生/JOHNSON'S\婴儿润肤油 验收通过
30 文件袋透明A4文件夹按扣袋塑料资料档案文件袋 80 120.0 德翔\DX-354 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:孙容







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