公告摘要
项目编号2391451000000508758
预算金额95.00元
招标联系人-
中标公司合肥诺脍商贸有限公司18.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市南门小学 

二、    *履约供应商名称:  合肥诺脍商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2391451000000508758  

四、    *合同编号:   30755671 

五、    *验收单位:  合肥市南门小学 

六、    *验收日期:  2024年8月7日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 塑料封口膜 缠绕膜 2 87.8 无品牌\塑料膜 验收通过
2 利尔康 2.5L 75%酒精消毒液 2 76.0 利尔康/LIERKANG\2.5L 验收通过
3 蛋糕纸杯纸托 100个/包 点心包装盒/包装袋 20 176.0 无品牌\糕点内托 验收通过
4 文具盲盒文具套装 折纸/手工纸 24 679.92 无品牌\文具套装 验收通过
5 利欢电子台秤ACS-30 称量用品 1 120.0 无品牌\ACS-30 验收通过
6 完成证书 8K(250mm*180mm) 毕业证书 奖状/证书 720 1512.0 无品牌\完成证书 验收通过
7 桌面挡板工位分隔板 含卡扣 整理隔板 24 1440.0 无品牌\电脑隔板 验收通过
8 正泰 NXB-32 C32 1P电池/电力配件 空气开关 1 28.5 正泰/CHIT\NXB-32 C32 验收通过
9 水晶奖杯定制 玻璃水晶杯奖牌定做 裁判用具 22 2024.0 无品牌\水晶奖杯 验收通过
10 晨光 APYVQ960 A3 打印/复印纸 70g 4包/箱 2 388.0 晨光/M&G\APYVQ960 验收通过
11 晨光 APYVQ 959 A4打印/复印纸70g 8包/箱 2 388.0 晨光/M&G\APYVQ 959 验收通过
12 晨光 AYZ97512A 财务光敏印台 印油/印泥/印台 3 18.0 晨光/M&G\AYZ97512A 验收通过
13 电工绝缘胶带 1 38.4 无品牌\电工胶 验收通过
14 多功能铲刀清洁刀铲子瓷砖刀 玻璃清洁器及配件 10 60.0 无品牌\多功能清洁铲刀 验收通过
15 室门锁芯纯 7公分 5 84.0 无品牌\锁芯7公分 验收通过
16 水箱自动落水胆高位水箱阀芯蹲坑冲水阀 50排水阀配件卫浴配件 10 190.0 无品牌\落水胆 验收通过
17 连体厨房下水管 10 80.0 无品牌\连体下水管 验收通过
18 洁缘 238ml一次性纸杯/塑杯 10 85.0 洁缘\纸杯 验收通过
19 超宝 DFF018 洁厕灵3.8L家庭环境清洁剂 5 190.0 超宝\3.8L 验收通过
20 合页五 铰链 3 48.75 无品牌\铰链 验收通过
21 玛丽文化 1830双线信纸 61 111.02 玛丽文化\信纸 验收通过
22 霞光 霞光A4过塑膜 7S 3 90.0 霞光\A4 验收通过
23 风扇/换气扇配件风扇家用吊扇电容器 20 280.0 无品牌\电容器 验收通过
24 南孚 5号 普通干电池 碱性普通干电池 61 149.45 南孚/NANFU\5号 验收通过
25 南孚 7号 普通干电池碱性电池 80 196.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
26 保赐利 保赐利 B-1810去除剂450ml 5 60.0 保赐利\B-1810 验收通过
27 大号 90*110cm垃圾袋/88*105cm/125*140垃圾袋 5 190.0 无品牌\大号 验收通过
28 庄臣 杀虫剂气雾剂600ml 5 92.5 无品牌\600ml 验收通过
29 晨光A4文件夹资料夹强力夹蓝色 A4实力派单长押夹 ADM95094 1个 10 95.0 晨光/M&G\ADM95094 验收通过
30 伸缩旗杆户外不锈钢手拿旗杆 1 18.0 无品牌\无型号 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   赵德宏 





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