公告摘要
项目编号2701451000000685799
预算金额97.30元
中标公司合肥广徽商贸有限公司378.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会(主管预算单位) 

二、    *履约供应商名称:  合肥广徽商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2701451000000685799  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会(主管预算单位) 

六、    *验收日期:  2024年12月18日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 单卷装 5 30.0 得力/deli\30248 验收通过
2 GH1130-04 平板拖把 免手洗平板拖布 拖地神器懒人家用一拖净 2 73.0 无品牌\GH1130-04 验收通过
3 老式棉线拖把 家用圆头木杆墩布拖把 4 60.0 无品牌\GH1130-03 验收通过
4 GH1130-02 平板拖把 大号商用拖把 大尘推 家用酒店一拖拖布 净地拖神器 2 90.0 无品牌\GH1130-02 验收通过
5 晨光 ACT58304 修正液/修正带/修正贴 透明带芯 修正带 2 12.0 晨光/M&G\ACT58304 验收通过
6 得力 63479 文件袋 收纳袋 网格拉链袋 50 250.0 得力/deli\63479 验收通过
7 得力 8555 票夹/长尾夹 凤尾夹 票夹/长尾夹 燕尾夹 3 30.0 得力/deli\8555 验收通过
8 得力 P0012S 订书钉 得力 P0012S 高强度订书钉 5 7.5 得力/deli\P0012S 验收通过
9 得力 0018 回形针 金属回形针 5 7.5 得力/deli\0018 验收通过
10 得力 9879 得力 9879 光敏印油 财务印章工章专用油墨 3 30.0 得力/deli\9879 验收通过
11 GH1130-01 大垃圾袋 大号加厚黑色 酒店环卫家用厨房塑料袋子 超大特大桶用 5 130.0 无品牌\GH1130-01 验收通过
12 亚太森博 A4 打印/复印纸 (Asia Symbol)复印纸 A4 1 200.0 亚太森博\亚太森博A4 70g 验收通过
13 晨好 皮纹纸a4 230g彩色封面皮纹纸 3 60.0 晨好\晨好皮纹纸a4 验收通过
14 晨好 皮纹纸a4 230g彩色封面皮纹纸 3 60.0 晨好\晨好皮纹纸a4 验收通过
15 洁成 7403 一次性PE手套 一次性手套 5 120.0 洁成\7403 验收通过
16 菁鸿 菁鸿资料夹 A4透明文件资料夹JH-ZL157塑料抽杆夹 拉杆夹报告夹 铭牌 3 30.0 菁鸿\JH-ZL157 验收通过
17 晨光 ASGN7102 晨光/M&G 晨光 固体胶高粘度9g12支/盒 ASGN7102A单支价 胶棒 5 7.5 晨光/M&G\ASGN7102 验收通过
18 维达 V2182 抽纸 软包抽取式面纸 3层150抽 3包/提 32 432.0 维达/Vinda\V2182 验收通过
19 得力 粉色纸 云彩纸 7 97.3 得力/deli\A4 验收通过
20 得力/deli 得力 6600ES 中性笔 水性笔 水笔 3 32.4 得力/deli\6600ES 验收通过
21 晨光 ALJ99405 垃圾袋 10 26.5 晨光/M&G\ALJ99405 验收通过
22 齐心 齐心 A1296 A4档案盒 文件盒 资料盒 20 378.0 齐心/Comix\A1296 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   尹娜 





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