公告摘要
项目编号2031101000016893644
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谭锡纯 来源: 发布时间: 2024-11-21 08:53:19


一、 *采购人名称:湘潭市桥梁维护管理处

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区鑫聚宝文体用品批发部
三、 *采购项目编号:2031101000016893644
四、 *合同编号:55923545
五、 *验收单位:湘潭市桥梁维护管理处
六、 *验收日期:2024年11月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 博文 2520-1 PU/PVC笔记本 记事本 15 330.0 博文/bowen\2520-1 验收通过
2 博文 1820-1 1820记事本 6 168.0 博文/bowen\1820-1 验收通过
3 齐心 L104 垃圾袋 60 330.0 齐心/Comix\L104 验收通过
4 博文 40200 PU/PVC笔记本 年历记事本 64 844.8 博文/bowen\40200 验收通过
5 心相印 ZB012 卷筒纸 大盘纸 10 1500.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 验收通过
6 齐心 B3652 票夹/长尾夹 2 43.2 齐心/Comix\B3652 验收通过
7 晨光/M&G Q7 风速中性笔 10 120.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
8 莱特 3015 出库单/入库单/单本 20 76.8 莱特\3015 验收通过
9 得力/deli 5623 50mm档案盒(蓝)/单个 24 259.2 得力/deli\5623 验收通过
10 维克奇 一次性塑杯/纸杯 2 400.0 维克奇\塑杯 验收通过
11 鸿广洁 6638胶棉拖把 1 42.0 鸿广洁\6638 验收通过
12 得力 得力9879光敏印油 5 60.0 得力/deli\得力9879 验收通过
13 奋发 KS-35 扣袋文件袋 40 40.8 奋发\KS-35 验收通过
14 高森 Q310抽杆夹 50 51.0 高森/Gosen\Q310 验收通过
15 绿百旺A4 70g 打印/复印纸 10 2000.0 百旺/APRIL\绿百旺A4 70g 验收通过
16 得力 8551反尾夹 5 72.0 得力\1号 验收通过
17 玛丽 3280 办公软抄本 20 60.0 玛丽\3280 验收通过
18 得力 5604 档案盒 12 216.0 得力/deli\5604 验收通过
19 莱特 账本/账册 2 38.4 莱特\实物出入账 验收通过
20 智博 ZEABO 便利贴 5 9.0 智博 ZEABO\6609 验收通过
21 稻草人 2388 热水瓶 2 129.6 稻草人/Mexican\2388 验收通过
22 500ml 家居消毒液 洁浴灵84消毒液 2 6.0 A\500ml 验收通过
23 南孚 5号电池 普通干电池 48 120.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谭锡纯







返回顶部