公告摘要
项目编号2891101000011066093
预算金额-
招标联系人宋玉霞15209089866
中标联系人-
公告正文
一、采购人名称: 阿图什市第十三幼儿园    
二、供应商名称: 阿图什市欣欣办公用品店 
三、采购项目名称: 阿图什市第十三幼儿园网上超市项目 
四、采购项目编号: 2891101000011066093 
五、合同编号: 11NB1F8049952024801 
六、合同内容:
       
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 ABS91698 别针/回形针/大头针 晨光/M&GABS91698 3.00 2 6
2 10085584074354 通用手套 一次性手套 无品牌10085584074354 100.00 5 500
3 得力 7578 奖状/证书 得力/deli7578 100.00 1 100
4 10058309820838 羊皮纸 过塑纸过塑膜自封 无品牌10058309820838 8.00 38 304
5 10058309820838 羊皮纸 过塑纸过塑膜自封 无品牌10058309820838 8.00 58 464
6 山头林村 10088268008632 焗油帽子 一次性帽子 山头林村10088268008632 10.00 20 200
7 10081780242997 围裙 无品牌10081780242997 12.00 10 120
8 得力 19350 挂钩/粘钩 得力/deli19350 20.00 5 100
9 得力 599105 账本/账册 出入口台账本 得力/deli599105 2.00 22 44
10 子木雅居 10071083161661 账本/账册 食堂出入口明细单 子木雅居10071083161661 2.00 22 44
11 御杰 10022878704942 圣诞用品/礼品/装饰品 kt板 御杰10022878704942 7.00 38 266
12 11266673754 装饰架/装饰搁板 大张彩色KT板泡沫板手工DIY沙盘建筑房屋模型拼装材料喷绘写真展板广告板 无品牌11266673754 7.00 58 406
13 晨光 MG7104 胶棒 晨光/M&GMG7104 250.00 2 500
14 晨光 MG7104 胶棒 晨光/M&GMG7104 100.00 1.5 150
15 得力 9852 印油/印泥/印台 得力/deli9852 1.00 15 15
16 家家宜 2kg袋装 洗衣粉 家家宜2kg袋装 50.00 3.5 175
17 得力 0468 订书钉 得力/deli0468 1.00 15 15
18 柏色 a4纸 柏色10052684161743 8.00 190 1520
19 米乐奇 泡面双面胶 米乐奇10086538257417 50.00 4 200
20 抽杆夹 无品牌10086381118236 25.00 20 500
21 得力 0594 双面胶带 得力/deli0594 50.00 2 100
22 兰诗 扫把 兰诗10079051810967 2.00 28 56
23 得力 5680 档案盒 得力/deli5680 60.00 8 480
24 得力 0013 订书钉订书针 得力/deli0013 9.00 2 18
25 得力 8554 票夹、长尾夹彩色长尾夹票夹文件小夹燕尾夹 得力/deli8554 3.00 12 36
26 得力 8521 票夹、长尾夹办公用品 8521长尾夹燕尾夹票夹 得力/deli8521 3.00 15 45
27 立白 500g 洗洁精 立白/Liby500g 4.00 120 480
28 得力 0425 订书机 得力/deli0425 1.00 158 158
29 得力 0016 订书钉 得力/deli0016 1.00 10 10
30 威猛先生 厨房重油污净500g*2 油污清洁剂 威猛先生/Mr Muscle厨房重油污净500g*2 32.00 20 640
31 得力 0213 双面胶带 得力/deli0213 50.00 1.5 75
32 美家生活 拖把 美家生活/HOME MAID100039860086 20.00 13 260
33 绿色威雷 折纸/手工纸彩硬色卡纸 绿色威雷100043223747 7.00 28 196
34 美丽雅 钢丝球清洁球刷子 美丽雅/MARYYA100016100892 30.00 3 90
35 公牛 S1033 电源插座 公牛/BULLS1033 1.00 30 30
36 得力 折纸/手工纸彩纸卡纸圆卡纸牛皮圆卡纸 得力/deli100017791365 5.00 1 5
37 得力 折纸/手工纸彩纸卡纸圆卡纸牛皮圆卡纸 得力/deli100017791365 20.00 1 20
38 越洋 210518002 垃圾袋 越洋210518002 50.00 7 350
39 越洋 210518002 垃圾袋 越洋210518002 30.00 13 390
40 雅高 绵柔抹布 抹布 雅高绵柔抹布 30.00 10 300
41 妙洁 MGBLP-B 家务手套 妙洁/magicMGBLP-B 40.00 12 480
42 兰诗 SB-0318 扫把 兰诗SB-0318 10.00 15 150
43 得力 75*44 胶带/胶纸/胶条 得力/deli75*44 10.00 12 120
44 姒桀 毕业证书 姒桀10065616881361 121.00 2 242

 
服务要求或标的基本概况:  
七、其它事项:
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称: 阿图什市第十三幼儿园 
        联系人: 宋玉霞 
        联系电话: 15209089866 
        传真:  
        地址: 阿图什市友谊南路39号院 
   2、运维公司名称: 政采云有限公司 
        联系人: 客服人员 
        联系电话: 400-881-7190 
        传真: 0571-28215512 
        地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称:  
        联系人:  
        监督投诉电话:  
        传真:  
        地址:  
附件信息:
关于别针/回形针/大头针的网上超市合同(11NB1F8049952024801).pdf
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