公告摘要
项目编号2231101000015291971
预算金额840.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 文建飞 来源: 发布时间: 2024-09-27 15:55:11


一、 *采购人名称:浏阳市永安镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区鸿吉百货商行
三、 *采购项目编号:2231101000015291971
四、 *合同编号:54498498
五、 *验收单位:浏阳市永安镇中心卫生院
六、 *验收日期:2024年9月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 凉席 凉席/竹席/藤席/草席/牛皮席 1 70.0 A\凉席 验收通过
2 星工 XGA-2 安全帽 30 1050.0 星工/XINGONG\XGA-2 验收通过
3 诺罗 轨道配件 4 72.0 诺罗\63358027130 验收通过
4 三益档案 1809 档案袋 100 120.0 三益档案/SANISY\1809 验收通过
5 利玻 庭院凳 4 60.0 利玻\GL2126 验收通过
6 安赛瑞 折叠床 折叠床 4 640.0 安赛瑞\折叠床 验收通过
7 和日升 意见箱/抽奖箱/信件箱 1 68.0 和日升\6048 验收通过
8 立达信 格栅灯 2 136.0 立达信/LEEDARSON\600x600 验收通过
9 华茂 艾灸袋 6000 1200.0 华茂\52285252 验收通过
10 华茂 艾灸袋 1000 300.0 华茂\52285252 验收通过
11 英衡 配料秤 4 232.0 英衡\YH236-5kg/1C 验收通过
12 双倍亮48W灯管 紫外线灯管 30 840.0 A\双倍亮48W灯管 验收通过
13 得力 报告夹 10 100.0 得力/deli\8561 验收通过
14 得力 长尾夹 1号3号5号 长尾夹 20 160.0 得力/deli\长尾夹 验收通过
15 一枝笔 YB-4003 记号笔/粗笔 24 288.0 一枝笔\YB-4003 验收通过
16 得力 热敏不干胶纸 100 680.0 得力/deli\热敏纸 验收通过
17 子弹头 TS-402 电源插座 10 350.0 子弹头\TS-402 验收通过
18 QQ 一次性塑料杯 塑杯 7 315.0 QQ\一次性塑料杯 验收通过
19 公牛 电池 250 1250.0 公牛/BULL\电池 验收通过
20 佳柔 餐巾 擦手纸 30 3300.0 佳柔\擦手纸 验收通过
21 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 40 80.0 汰渍/Tide\260克 净白去渍洗衣粉 验收通过
22 庐景 散纸 10 450.0 庐景\散纸 验收通过
23 榄菊 艾草清香型40单圈/筒 蚊香/蚊香液 60 240.0 榄菊\艾草清香型40单圈/筒 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:文建飞







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