公告摘要
项目编号2411101000017782637
预算金额88.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员 来源: 发布时间: 2024-12-07 16:33:06


一、 *采购人名称:湘乡市毛田镇中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市昆仑桥办事处城南文具店
三、 *采购项目编号:2411101000017782637
四、 *合同编号:56548751
五、 *验收单位:湘乡市毛田镇中心学校
六、 *验收日期:2024年12月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APY1DK78 记事本 4 88.0 晨光/M&G\APY1DK78 验收通过
2 心相印 DT32150 抽纸 6 75.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 验收通过
3 清风 B21C4J1 卷筒纸 6 156.0 清风/qingfeng\B21C4J1 验收通过
4 绿茶 1 180.0 A\绿茶 验收通过
5 美的 SH17X1-309 电热水壶 1 118.0 美的/Midea\SH17X1-309 验收通过
6 得力 5531 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) 50 75.0 得力/deli\5531 验收通过
7 得力 5683 档案盒 24 228.0 得力/deli\5683 验收通过
8 得力 橡皮筋 2 16.0 得力/deli\3215 验收通过
9 莱特 (C39)莱特6502S现金流水账账本/账册 1 10.0 莱特\(C39)莱特6502S现金流水账 验收通过
10 兰章 A4彩色封面纸包装用纸 3 60.0 兰章\封面纸 验收通过
11 西玛 西玛(SIMAA)195-36通用凭证包角纸 195*145mm 25张/包财务证明用品 3 13.5 西玛/simaa\FM153 验收通过
12 西玛 西玛 A5凭证装订封面 SZ600171 会计凭证封面财务证明用品 3 36.0 西玛/simaa\西玛凭证纸封面 验收通过
13 柳叶 滑轮整理箱 整理箱 4 200.0 柳叶\滑轮整理箱 验收通过
14 得力 得力A4抽杆报告夹5532 50 100.0 得力/deli\5532 验收通过
15 小霸王 DNQ-100-N2 鸟笼 暖风机/取暖器 14 1092.0 小霸王\DNQ-100-N2 验收通过
16 得力(deli)省力型订书机/订书器 适配24/6,26/6及24/8订书钉 办公用品 白色0371 2 49.0 得力/deli\0371 验收通过
17 电子计算器 得力1512语音计算器(银) 2 60.0 得力/deli\1512 验收通过
18 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) 5 13.5 得力/deli\7103 验收通过
19 公牛/BULL GN-410 插座 2 100.0 公牛/BULL\GN-410 验收通过
20 得力(deli)0018 回形针 10 18.0 得力/deli\0018 验收通过
21 得力 8566 得力6#8566黑色长尾夹15mm 2 20.0 得力/deli\8566 验收通过
22 晨光 ABS92734 晨光Eplus黑色长尾夹32mm(筒装)ABS92734 5 55.0 晨光/M&G\ABS92734 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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