公告摘要
项目编号2261451000000549326
预算金额98.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市包河区骆岗街道办事处 

二、    *履约供应商名称:  合肥市新站区紫安办公用品商行 

三、    *采购项目编号:  2261451000000549326  

四、    *合同编号:   30794846 

五、    *验收单位:  合肥市包河区骆岗街道办事处 

六、    *验收日期:  2024年9月28日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 惠普 SK-2025 惠普 办公键盘 有线 2 220.0 惠普/HP\SK-2025 验收通过
2 晨光 晨光 ABS916F7 活页替芯 1 19.0 晨光/M&G\ADM95098 验收通过
3 TZSL 得力3691鼠标垫(27CM*22CM) 1 10.0 TZSL\3654 验收通过
4 惠普 M200 惠普M200办公鼠标 有线 1 59.0 惠普/HP\M200 验收通过
5 美的 FSA40TZ 美的40XDR五叶遥控电风扇(落地电风扇) 1 260.0 美的/Midea\FSA40TZ 验收通过
6 会军 防滑脚垫(椅子脚垫) 2 70.0 会军\HJ-K205 验收通过
7 可升降A3展示牌 1 90.0 A\897 验收通过
8 得力 5003 得力5003资料册30页 3 36.0 得力/deli\5003 验收通过
9 百乐 BLGP-G1-5 百乐VB7中性笔0.7 黑色 12支一盒 1 98.0 百乐/PILOT\BLGP-G1-5 验收通过
10 斑马 JJ31 斑马按动中性笔1.0 10支一盒 1 55.0 斑马/ZEBRA\JJ31 验收通过
11 豪迪 28765 车云草防霉驱杀灵 4 64.0 豪迪\28765 验收通过
12 晨光 HB5600A 晨光600PP活页笔记本A4 文件夹 20 360.0 晨光/M&G\HB5600A 验收通过
13 农夫山泉 410ML*15 农夫山泉苏打水410ml*15瓶 3 156.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\410ML*15 验收通过
14 娃哈哈 596mL*24 娃哈哈纯净水596ml×24瓶 15 450.0 娃哈哈\596mL*24 验收通过
15 得力 5504 得力5504按扣文件袋A4 10 30.0 得力/deli\5504 验收通过
16 得力 5554 得力5554拉链文件袋A4 10 50.0 得力/deli\5554 验收通过
17 正点 蚊香 10盘/盒 正点无烟蚊香10盘 10 50.0 正点/NOON\蚊香 10盘/盒 验收通过
18 BKD 32697 枪手清香杀剂600ML 5 140.0 BKD\32697 验收通过
19 飞利浦 CORD165 飞利浦 CORD165 固定座机录音电话机 1 330.0 飞利浦/Philips\CORD165 验收通过
20 安徽泾县宣纸 古法檀皮 4K(生宣) 1 130.0 A\2 验收通过
21 HP 绿联CM138 USB便携式刻录光驱(刻录盘) 1 186.0 HP\绿联CM138 USB便携式刻录光驱(刻录盘) 验收通过
22 波斯梅花起子(细头) 1 11.0 A\114 验收通过
23 A 收纳箱/盒/袋 40 120.0 A\A 验收通过
24 ABEPC DL064 亿丽佳2371茶水篓(茶水桶) 1 35.0 ABEPC\DL064 验收通过
25 南孚 7号电池 普通干电池 七号碱性 聚能环 10 55.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
26 窗帘(卷帘) 窗帘(卷帘) 1 200.0 无品牌\窗帘(卷帘) 验收通过
27 得力 7092 胶棒 固体胶 24 60.0 得力/deli\7092 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   吴正远 





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