公告摘要
项目编号2201451000000685344
预算金额98.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市包河区望湖街道办事处 

二、    *履约供应商名称:  合肥安美成商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2201451000000685344  

四、    *合同编号:   30922091 

五、    *验收单位:  合肥市包河区望湖街道办事处 

六、    *验收日期:  2025年1月13日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 板架 1 89.0 得力/deli\得力7856 验收通过
2 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 54 135.0 晨光/M&G\ABS916J1 验收通过
3 得力 FA560 得力学生用笔记本 1 28.0 得力/deli\FA560 验收通过
4 得力 3158 学生用笔记本 15 375.0 得力/deli\3158 验收通过
5 得力 0596 卷笔刀/削笔器 40 40.0 得力/deli\0596 验收通过
6 格力 空调配件 5 225.0 格力/GREE\格力空调遥控器 验收通过
7 好媳妇 胶棉拖把 3 75.0 好媳妇\33cm 验收通过
8 樱花 XYK-T 马克笔 1 3.0 樱花/Sakura\XYK-T 验收通过
9 力士 恒久嫩肤娇肤香皂 115g 香皂 2 10.0 力士/LUX\恒久嫩肤娇肤香皂 115g 验收通过
10 得力 S896 宝珠/走珠/签字笔 4 120.0 得力/deli\S896 验收通过
11 硬面抄/软面抄 15 45.0 无品牌\无型号 验收通过
12 丹乐 皂网/架 1 10.0 丹乐/DANLE\无型号 验收通过
13 得力 7788 彩色复印纸 25 300.0 得力/deli\7788 验收通过
14 金号 KJ1073 毛巾/面巾/方巾 2 30.0 金号\KJ1073 验收通过
15 得力 1556 算术型计算器 10 220.0 得力/deli\1556 验收通过
16 得力 钢直尺 5 15.0 得力/deli\79751 验收通过
17 得力 9868 印油/印泥/印台 5 45.0 得力/deli\9868 验收通过
18 得力 63208 档案盒 36 342.0 得力/deli\63208 验收通过
19 得力 58152 铅笔 5 75.0 得力/deli\58152 验收通过
20 得力 9526 票夹/长尾夹 15 165.0 得力/deli\9526 验收通过
21 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 15 270.0 得力/deli\6600ES 验收通过
22 文件栏 10 200.0 无品牌\无型号 验收通过
23 得力 22287黑 学生用笔记本 10 320.0 得力/deli\22287黑 验收通过
24 得力 0314 订书机 10 100.0 得力/deli\0314 验收通过
25 得力 6055 剪刀 10 98.0 得力/deli\6055 验收通过
26 文印 A4 70g 打印/复印纸 3 552.0 文印\A4 70g 验收通过
27 彩虹 5101 蚊香/蚊香液 20 200.0 彩虹/RAINBOW\5101 验收通过
28 齐心 HF287A 文件夹 20 180.0 齐心/Comix\HF287A 验收通过
29 晨光 ACP901R2 水彩笔 4 76.0 晨光/M&G\ACP901R2 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   龚震 





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