公告摘要
项目编号2211451000000135561
预算金额825.00元
招标联系人-
中标公司合肥莲超商贸有限公司1000.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥庐阳经济开发区管理委员会 
二、    *履约供应商名称:  合肥莲超商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2211451000000135561  
四、    *合同编号:   30397402 
五、    *验收单位:  合肥庐阳经济开发区管理委员会 
六、    *验收日期:  2023年6月7日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 得力 防滑鼠标垫 笔记本配件 3 45.0 得力\无型号 验收通过
2 得力 得力/deli 4300 台灯 12.5x35.8x40mm其它生活家电 2 220.0 得力\4300 验收通过
3 得力 得力 83150 光盘 16速 4.7GB 桶装50片光盘盒/CD包 2 160.0 得力\83150 验收通过
4 思莱克 不干胶可取纸姓名贴标签纸口取纸自粘性商品价格贴便利贴手账贴纸 其它纸 1 8.0 思莱克\【50张装】 验收通过
5 艾美特/Airmate 艾美特 CS35-R19 落地电风扇 CS35-R19 2 356.0 艾美特/Airmate\CS35-R19 验收通过
6 得力/deli 得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 替芯/铅芯 100 60.0 得力/deli\6935 验收通过
7 恒源 1806 牛皮纸档案袋 棕色(单位:个) 其它收纳用品 150 75.0 恒源\恒源 1806 验收通过
8 得力/deli 得力(deli)莱茵河 A3 70g 双面打印纸 口碑优选复印纸 绘图500张/包 5包1箱(整箱2500张) 复写纸 5 825.0 得力/deli\得力7406 验收通过
9 得力/deli 得力 牛皮信封 5 40.0 得力/deli\25201 验收通过
10 得力/deli 得力 6600ES 办公子弹头中性笔水笔签字笔0.5mm 12支/盒(黑/红) 5 40.0 得力/deli\6600ES 验收通过
11 思莱克 马桶刷套装带底座洁厕刷 马桶拔 方头 圆头 带底座 船型鞋刷 塑料刷刷/厕所刷 5 37.5 思莱克\马桶刷 验收通过
12 得力(deli)10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 防水档案袋公文财务票据收纳 5501 10 15.0 得力\5501 验收通过
13 茶花洗脸盆塑料盆【33CM】 3 30.0 茶花\茶花洗脸盆塑料盆多尺寸洗衣盆洗脚盆脸盆 【33CM】新款浅蓝色1个 验收通过
14 南孚 7号 电池 南孚电池 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
15 南孚 5号 电池 南孚电池 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
16 宜甜 桌牌台卡亚克力三角桌签牌磁吸桌牌席卡主持人活动现场桌签t型强磁立牌展示牌v型会议座位牌透明水牌 【200mm*100mm】三角桌牌【10个装】 胶带/胶纸/胶条 1 42.9 齐心/Comix\30061 验收通过
17 萌肉居 园艺用喷壶 喷雾器花洒喷壶气压式喷水壶浇花洒水壶喷雾器园艺养花工具用品 (大瓜喷壶颜色随机1个) 帆布工具包 2 10.0 萌肉居\hMBkefg__ 验收通过
18 欧凡映季 黄山毛峰茶叶 袋装250g 其它茶叶 其它会议用品 5 1000.0 欧凡映季\250g 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   崔婷婷
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