公告摘要
项目编号2341451000000516976
预算金额975.00元
招标联系人-
中标公司合肥允铄商贸有限公司50.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市中房物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称:  合肥允铄商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2341451000000516976  

四、    *合同编号:   30763878 

五、    *验收单位:  合肥市中房物业管理有限公司 

六、    *验收日期:  2024年9月13日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 PVC胶水800G 5 72.5 联塑/Lesso\PVC胶水 验收通过
2 压力表 1.6mpa+缓冲管 电动工具 10 250.0 ZUIDID\0-1.6mpa 验收通过
3 铁锨木柄把 其它手动工具 10 125.0 蓓尔蓝\进口榉木 验收通过
4 消防软管卷盘 其它手动工具 10 975.0 蓝炎\JPS0.8-19-25米 验收通过
5 联塑排水带尖钉管 其它手动工具 80 152.0 日丰/RIIFO\虎劲/500克 验收通过
6 PVC水管弯头 其它手动工具 30 555.0 日丰/RIIFO\水管配件110mm 验收通过
7 PVC水管弯头 其它手动工具 60 570.0 日丰/RIIFO\水管配件110mm 验收通过
8 PVC水管弯头 其它手动工具 30 216.0 日丰/RIIFO\水管配件110mm 验收通过
9 110mm直接(管箍) 其它手动工具 30 180.0 日丰/RIIFO\110mm直接 验收通过
10 PVC水管 110mm 其它手动工具 60 3510.0 日丰/RIIFO\110mmPVC管 验收通过
11 加厚平头泥锹 其它手动工具 5 80.0 金拉维/JVIRRA\加厚平头泥锹 验收通过
12 电梯油 家庭环境清洁剂 4 240.0 昊威\不锈钢保养油/3.8 验收通过
13 电脑主机线 数据连接线 2 33.0 山泽/SAMZHE\山泽DY-03 验收通过
14 杀虫剂 驱虫用品 24 427.2 枪手/GUNNER\喷雾剂 验收通过
15 党旗 3号 家居饰品 2 39.6 易利丰/elifo\易利丰(elifo)elifodq 验收通过
16 得力固体胶 双面胶带 12 18.0 得力/deli\JL102-12 验收通过
17 贴纸 1 10.0 云南白药/YUNNANBAIYAO\创可贴 验收通过
18 会议室投影仪窗帘 窗帘及配件 1 1310.0 小月亮\XC-CL998 验收通过
19 纱手套 纺织包/兜/带 100 120.0 富安娜/FUANNA\手套 验收通过
20 计算器 电子计算器 1 27.5 得力/deli\1512 验收通过
21 超宝/CharlesBarnes 保洁垃圾推车 玻璃清洁器及配件 2 520.0 超宝/CharlesBarnes\超宝D-11 验收通过
22 领象 铁皮簸箕 20 210.0 领象\领象LX-LJC03 验收通过
23 白云清洁/BAIYUN CLEANING 白色木柄无纺布拖把 平板拖把 10 105.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\平板拖把 验收通过
24 九头鸟 电气绝缘胶带 电池/电力配件 10 25.0 九头鸟\九头鸟PVC电气胶带 验收通过
25 妙洁/magic 海绵拖把 平板拖把 2 97.0 妙洁/magic\拖把 验收通过
26 心相印/Mind Act Upon Mind 加厚尘推拖把布 60cm替换白布头 扫把头 20 290.0 心相印/Mind Act Upon Mind\白羌笛乐贝净 平板拖把尘推布头 布罩 拖把替换布 墩布 换洗布头 平板拖布60cm【蓝色套式】 验收通过
27 爱特福姐妹花518ml/84消毒液 84消毒液 75%酒精 60 270.0 爱特福\爱特福84液漂白家用白色衣物洁厕清洁卫生间水 爱特福厦门版84消毒液518ml1瓶 验收通过
28 靓涤加厚垃圾袋 1卷手提背心20只装46*63cm 20 50.0 靓涤\46*63cm 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   杜艳 





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