一、 *采购人名称: 清镇市站街镇财政所
二、 *履约供应商名称: 清镇市乐途文创文具一分店
三、 *采购项目编号: 2061351000000269262
四、 *合同编号: 30389605
五、 *验收单位: 清镇市站街镇财政所
六、 *验收日期: 2024年3月26日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
晨光 AWG97038 70ml 高粘度弯头液体胶水
2
90.0
晨光/M&G\AWG97038
验收通过
2
得力 5840 手提商务会议文件袋
5
67.5
得力/deli\5840
验收通过
3
晨光 ADM95280 A4透明竖条纽扣文件袋档
20
30.0
晨光/M&G\ADM95280
验收通过
4
得力 9864 透明外壳方形快干印台
3
36.0
得力/deli\9864
验收通过
5
益美得 FW-1101 铁簸箕
1
10.0
益美得\FW-1101
验收通过
6
得力/deli 6009 剪刀
2
10.0
得力/deli\6009
验收通过
7
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 站街镇财政所