公告摘要
项目编号2541101000013809074
预算金额940.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 学士来源: 发布时间: 2024-07-31 14:25:30


一、 *采购人名称:长沙市岳麓区学士街道办事处

二、 *履约供应商名称:长沙市哲海商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2541101000013809074
四、 *合同编号:53404752
五、 *验收单位:长沙市岳麓区学士街道办事处
六、 *验收日期:2024年7月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 立得惠 中心抽大卷纸 卷筒纸 240 2880.0 立得惠\中心抽大卷纸 验收通过
2 蒲公英 30 1800.0 无品牌\ 验收通过
3 康师傅 康师傅红烧牛肉面 40 2160.0 康师傅\ 验收通过
4 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 红 180 243.0 得力/deli\6600 验收通过
5 得力 装订耗材 1 128.0 得力/deli\3853 验收通过
6 牛牌 乳胶手套 家务手套 20 116.0 牛牌/niupai\乳胶手套 验收通过
7 得力 黑色9189 垃圾桶 15 330.0 得力/deli\黑色9189 验收通过
8 印士佳 5 940.0 无品牌\废粉盒 验收通过
9 夏普 MX-315CT 粉盒 2 760.0 夏普/Sharp\MX-315CT 验收通过
10 长城 G301 硒鼓 4 1520.0 长城/GREAT WALL\G301 验收通过
11 长城 G301粉盒 3 840.0 长城/GREAT WALL\G301粉盒 验收通过
12 得力 0520 得力0520卷笔刀(36只/桶)(混) 30 60.0 得力/deli\0520 验收通过
13 宝家洁 JY21Y263560 扫把 15 540.0 宝家洁\JY21Y263560 验收通过
14 绿茶 40 3920.0 云游牌\ 验收通过
15 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 100 550.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
16 洁霸 胶棉拖把 10 690.0 洁霸\001 验收通过
17 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 100 520.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
18 得力 7189 商标纸/标签纸 5 12.5 得力/deli\7189 验收通过
19 得力 各类尺/三角板 8 20.0 得力\6230 验收通过
20 洁尔惠 垃圾袋 2 560.0 洁尔惠\8230A 验收通过
21 得力 8564 得力8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) 18 270.0 得力/deli\8564 验收通过
22 得力 7391 彩色复印纸 80g/A4 100张/包 25包/箱(单位:包)浅蓝浅黄浅粉浅绿 10 186.0 得力/deli\7391 验收通过
23 毓致风尚 耐油橡胶加绒手套 10 167.0 毓致风尚\001 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:学士







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