公告摘要
项目编号1371263000020432643
预算金额84.00元
招标联系人-
中标公司涟源市蓝田文体店36.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李庆光来源: 发布时间: 2022-12-29 11:07:08


一、 *采购人名称:涟源市蓝田中学

二、 *履约供应商名称:涟源市蓝田文体店
三、 *采购项目编号:1371263000020432643
四、 *合同编号:42785671
五、 *验收单位:涟源市蓝田中学
六、 *验收日期:2022年12月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 李宁 裁判用品 10 350.0 李宁/Lining\无型号 验收通过
2 得力 复印纸A4纸 2 380.0 得力\A 验收通过
3 得力 抽杆夹 8 120.0 得力/deli\抽杆夹 验收通过
4 得力 蓝色文件夹 6 48.0 得力/deli\蓝色 验收通过
5 得力 25k商务记事本 20 360.0 得力/deli\25k商务记事本 验收通过
6 得力 票夹【32MM】 7 84.0 得力/deli\8553 验收通过
7 宝克 宝克1888笔 5 150.0 宝克/Baoke\PC1888 验收通过
8 晨光12#订书机省力型ABS91640 3 75.0 晨光/M&G\ABS91640 验收通过
9 广博 文件袋 100 150.0 广博/Guangbo\A 验收通过
10 申士25-37带扣 笔记本文具商务皮面记事本笔记本A5 5 110.0 申士/SNSIR\申士25-37带扣 笔记本文具商务皮面记事本笔记本A5 验收通过
11 得力9864快干印台(黑)红色 3 45.0 得力/deli\9864 验收通过
12 群星GS6321口哨 10 150.0 群星\GS6321 验收通过
13 格来德(Grelide) 电水壶双层防烫烧水壶D1017 2 240.0 格来德/GRELIDE\D1017 验收通过
14 晨光/M&G MG-007笔芯 7 112.0 晨光/M&G\MG-007 验收通过
15 莱特账簿账本 现金流水账本 现金日记账 银行存款日记账(小本-订本)6215等22种账本可选 3 30.0 格莱特\6215 验收通过
16 莱特账本系列 固定资产材料 4 60.0 格莱特\6107 验收通过
17 宝利得二联收据 18 36.0 福三益\48K2D1 验收通过
18 振德 振德磨砂抽加厚杆夹 48 120.0 振德\Q311DM 验收通过
19 赛格雅 皮纹封面纸 5 125.0 赛格雅\1000056 验收通过
20 文明 文明考试专用磨砂签字碳素笔380笔芯中性笔批发文具用品 12 288.0 文明\CP380 验收通过
21 5号电池南孚 手机电池 南孚电池5号电池 11 55.0 南孚/NANFU\5号电池南孚 验收通过
22 得力 7302 胶水 41 82.0 得力/deli\7302 验收通过
23 GN-606A 公牛插排插线板拖线板电源插座带线 3 144.0 公牛/BULL\GN-606A 验收通过
24 得力 1526 电子计算器 3 156.0 得力/deli\1526 验收通过
25 印油/印泥/印台 得力9879光敏印油(红)(瓶) 2 24.0 得力/deli\9879 验收通过
26 得力6046剪刀(混)(把) 2 18.0 得力/deli\6046 验收通过
27 晨光中性笔大笔画1.0中性笔AGP13604(12支/盒)笔 12 36.0 晨光/M&G\AGP13604(12支/盒 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李庆光







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