公告摘要
项目编号2401451000000525309
预算金额99.00元
招标公司亳州学院
招标联系人-
中标公司安徽沛哚商贸有限公司20.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 亳州学院 

二、    *履约供应商名称:  安徽沛哚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2401451000000525309  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  亳州学院 

六、    *验收日期:  2024年7月15日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APMT3316 马克笔 2 158.0 晨光/M&G\APMT3316 验收通过
2 得力 0014 订书钉 5 40.0 得力/deli\0014 验收通过
3 厚创 乳胶指头 4 40.0 厚创\防滑手指套 验收通过
4 晨光 YT-11 商标纸/标签纸 5 35.0 晨光/M&G\YT-11 验收通过
5 萌之瑶 装订针,大针 5 100.0 萌之瑶\装订针 验收通过
6 雅齐利 装订锥子 20 50.0 雅齐利\锥子 验收通过
7 红杰 会议牌座位牌双面席卡 20 160.0 红杰\会议牌座位牌双面席卡 验收通过
8 斯图 装订线材 3 57.0 斯图\装订线 验收通过
9 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 10 50.0 晨光/M&G\ABS92606 验收通过
10 晨光 ABS91698 别针/回形针/大头针 5 25.0 晨光/M&G\ABS91698 验收通过
11 博友 3123 剪刀 2 30.0 博友\3123 验收通过
12 晨光 ADMN4282 文件袋加厚防水拉链袋 10 350.0 晨光/M&G\ADMN4282 验收通过
13 晨光 GP1111 圆珠笔 水笔 10 190.0 晨光/M&G\GP1111 验收通过
14 晨光 AXPN0722 橡皮 10 30.0 晨光/M&G\AXPN0722 验收通过
15 晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴 10 25.0 晨光/M&G\YS-03 验收通过
16 得力 7788 彩色复印纸 10 100.0 得力/deli\7788 验收通过
17 晨光 ADM95289 档案盒 5 60.0 晨光/M&G\ADM95289 验收通过
18 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 10 180.0 申士/SNSIR\B5/18K 验收通过
19 透明带轮 收纳箱 1 79.0 无品牌\中号 验收通过
20 金号 小方巾 抹布 5 30.0 金号\小方巾 验收通过
21 晨光 AWP33901 铅笔 5 60.0 晨光/M&G\AWP33901 验收通过
22 晨光 AXP96412 橡皮 20 30.0 晨光/M&G\AXP96412 验收通过
23 晨光 AWG97003 液体胶水 10 40.0 晨光/M&G\AWG97003 验收通过
24 晨光 文件夹配件 5 60.0 晨光/M&G\ABS92644 验收通过
25 得力 LL101 保温壶 1 155.0 得力/deli\LL101 验收通过
26 晨光 ADG98716 电子计算器 2 72.0 晨光/M&G\ADG98716 验收通过
27 山泽 视频转换器 1 99.0 山泽/SAMZHE\DK-L5D 验收通过
28 维达 V4459 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 155.0 维达/Vinda\V4459 验收通过
29 晨光 晨光(M&G)文具强力起钉器 5 15.0 晨光/M&G\晨光ABS91635 验收通过
30 普联 其它网络设备 TL-EH601-100 六类非屏蔽网络水晶头 1 85.0 普联/TP-Link\L-EH601-100 验收通过
31 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 5 100.0 清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包 验收通过
32 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶 5 190.0 \ 验收通过
33 南孚 7号2粒(2代) 聚能环2代 2粒装 10 50.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
34 先锋 刀片 20 20.0 先锋\D599 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   徐雷 





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