公告摘要
项目编号2011101000009836896
预算金额980.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王连鹤来源: 发布时间: 2024-02-02 10:01:35


一、 *采购人名称:湖南省儿童医院

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区欢佳日用品商行
三、 *采购项目编号:2011101000009836896
四、 *合同编号:50355287
五、 *验收单位:湖南省儿童医院
六、 *验收日期:2024年2月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 7*7 凭记垫角 50 750.0 西玛/simaa\7*7 验收通过
2 维达 2182 抽纸 3包/提 480 6240.0 维达/Vinda\2182 验收通过
3 虹桥 升降转椅 1 800.0 虹桥\升降转椅 验收通过
4 瑞潮 241-1 单层清单打印纸 30 1440.0 瑞潮\241-1 验收通过
5 美的 反渗透膜滤芯 1 420.0 美的/Midea\反渗透膜滤芯 验收通过
6 岳美达 A4 复印纸 文稿纸/草稿纸 496 10416.0 岳美达\A4 验收通过
7 单层输液打印纸 60 2880.0 A\单层 验收通过
8 美克司 加厚订书针 20 3000.0 美克司/MAX\订书针 验收通过
9 美的 换滤芯 1 188.0 美的\滤芯 验收通过
10 美的 换滤芯2 1 158.0 美的\换滤芯2 验收通过
11 瑞潮 收银机专用纸80*80 收银纸 进口理光收银热敏纸 50 400.0 瑞潮\收银机专用纸80*80 验收通过
12 颗粒工业盐 200 700.0 A\颗粒状 验收通过
13 东之杰 加厚铁皮文件柜 5 4900.0 东之杰\1850*900*400 验收通过
14 洁柔 擦手纸 2400 18720.0 洁柔/C&S\擦手纸 验收通过
15 秦鑫 电脑办公桌 1200*600*750 4 3520.0 秦鑫\红枫木0801-4 验收通过
16 图形 橡皮圈 300 600.0 图形\橡皮圈 验收通过
17 图形 格子文件袋 20 84.0 图形\格子文件袋 验收通过
18 齐心 MK804 记号笔/粗笔 120 108.0 齐心/Comix\MK804 验收通过
19 维达 V4508 卷筒纸 240 5520.0 维达/Vinda\V4508 验收通过
20 爱必居 榉木方凳 15 1800.0 爱必居 \榉木 方凳 验收通过
21 黎明 铁艺沙发 1 980.0 黎明\1800*700*750 验收通过
22 建腾 商务公文包 20 360.0 建腾\GH215 验收通过
23 虹桥 转椅 20 7200.0 虹桥\HR32 验收通过
24 华英 大号CT袋 礼品袋/盒/塑料袋 37300 17904.0 华英\HU52 验收通过
25 普通干电池 南孚 /NANFU 7号电池七号碱性 聚能环3代 250 1250.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
26 南孚 5号电池 普通干电池 298 1490.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
27 拉芳洗手液500g M1506922 492 4821.6 拉芳/laf\洗手液 验收通过
28 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 588 5762.4 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
29 5号电池 双鹿 120 456.0 双鹿\5号电池 双鹿 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王连鹤







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