公告摘要
项目编号2781451000000368371
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 安徽淮浦商业运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称:  安徽迅杰通商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2781451000000368371  
四、    *合同编号:   30624366 
五、    *验收单位:  安徽淮浦商业运营管理有限公司 
六、    *验收日期:  2024年1月12日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 丝光线团手编毛衣手工编织中粗线 缝纫DIY材料 50 3500.0 无品牌\毛线 验收通过
2 安赛瑞 黄山毛峰 茶叶 500克一斤 绿茶 3 600.0 安赛瑞\500g 验收通过
3 帆布袋时尚环保购物袋手提袋帆布工具包 108 842.4 无品牌\帆布包 验收通过
4 勤得利208-18/208-25 PU/PVC笔记本 6 108.0 勤得利\208-25 验收通过
5 得力/deli 9583八角底垃圾袋 办公垃圾袋 塑料袋(混色)(30个/卷)45*55CM 20 70.0 得力/deli\9583 验收通过
6 好媳妇不锈钢胶棉33CM拖把吸水双滚轮懒人免手洗拖把 胶棉 2 80.0 好媳妇\AGW-109 验收通过
7 枪手/GUNNER 无烟蚊香 【无烟无香】蚊香10单盘 /液 2 9.0 枪手/GUNNER\其他 验收通过
8 得力 Z7503 A4木尚打印纸/复印纸 70g 一箱8包 打印/复印纸 1 155.0 得力/deli\Z7503 验收通过
9 粤龙 M号乳胶手套 加厚防水耐油橡胶手套 6 30.0 粤龙\M 验收通过
10 南孚 5号AA1.5V电池 聚能环2节/板 普通干电池 8 40.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
11 得力 0027 得力/deli 0027 订书钉 24/8 (500枚/盒) 5 4.5 得力/deli\0027 验收通过
12 得力 0051 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli\0051 验收通过
13 得力(deli)1只35mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 5682 5 30.0 得力/deli\5682 验收通过
14 公牛/BULL /插线板/插排/接线板GN-406D 3米 1.5平方空调插座 电源插座 1 56.5 公牛/BULL\GN-406D 验收通过
15 白云清洁 60CM尘推平拖 AF01006 平板拖把 2 60.0 白云\AF01006 验收通过
16 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 粉红色 100张/包 1 10.0 小钢炮\A4 80g 验收通过
17 得力/deli 7102固体胶21g(支) 胶水 12 12.0 得力/deli\7102 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   安徽淮浦商业运营管理有限公司
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