公告摘要
项目编号1568229000000139619
预算金额875.00元
招标联系人-
中标公司合肥诺脍商贸有限公司180.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市荣城幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  合肥诺脍商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  1568229000000139619  
四、    *合同编号:   30225874 
五、    *验收单位:  合肥市荣城幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年5月10日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 晨光A4竖式平板夹ADM95106垫板夹 混色 16 204.8 晨光/M&G\ADM95106 验收通过
2 霞光 霞光A3过塑膜 7S 10 560.0 霞光\A3 验收通过
3 霞光 霞光A4过塑膜 7S 10 300.0 霞光\A4 验收通过
4 即时贴 彩色贴纸 30 750.0 无品牌\单卷 验收通过
5 彩色羽毛 30 435.0 无品牌\50 验收通过
6 彩色纸盘(10只装) 30 186.0 无品牌\10 验收通过
7 马利 丙烯颜料 18 351.0 马利/Marie's\彩色 验收通过
8 彩色毛根扭扭棒 35 311.5 无品牌\30cm 验收通过
9 浪人 B5活页替芯 25 200.0 浪人\B5 验收通过
10 点名册16k 50 100.0 无品牌\16k 验收通过
11 4k卡纸各色 150 135.0 无品牌\4k 验收通过
12 相框挂墙实木画框装裱 20 700.0 无品牌\相框 验收通过
13 2L大容量丙烯颜料 95 6460.0 无品牌\2l 验收通过
14 彩色海绵纸 50 750.0 无品牌\海绵纸 验收通过
15 彩色手工瓦楞纸 50 125.0 无品牌\瓦楞纸 验收通过
16 尼龙板刷画刷水粉画丙烯画美术绘画品 20 52.0 无品牌\板刷 验收通过
17 2号/3号4号 防水国旗 2 36.0 无品牌\2/3/4 验收通过
18 得力 DL401100 热熔胶枪 5 225.0 得力/deli\DL401100 验收通过
19 麻绳 35 875.0 无品牌\麻绳 验收通过
20 马卡龙气球 30 510.0 无品牌\马卡龙 验收通过
21 手工彩色毛线12色 25 337.5 无品牌\12色 验收通过
22 浪人 B5活页本记事本 30 720.0 浪人\b5 验收通过
23 玛丽 3240软面抄 120 156.0 玛丽\3240 验收通过
24 热熔胶棒 400 400.0 无品牌\0.7 1.1 验收通过
25 热熔胶棒 200 180.0 无品牌\0.7 1.1 验收通过
26 大包粘土500g 138 1173.0 无品牌\500g 验收通过
27 晨光 AJD95783 晨光/M&G 普透胶带胶布打包不易断裂封箱办公快递48mm*60y AJD95783 1卷 24 116.4 晨光/M&G\AJD95783 验收通过
28 晨光 M&G ABS92740 晨光Eplus彩色长尾夹32mm(筒装)ABS92740 30 315.0 晨光/M&G\ABS92740 验收通过
29 晨光(M&G) ABS92741 文具25mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 48只/罐 31 368.9 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
30 晨光/M&G ADM94814 档案盒 65 702.0 晨光/M&G\ADM94814 验收通过
31 晨光美工刀ASS91320自动锁18mm 16 120.0 晨光/M&G\ASS91320 验收通过
32 晨光/M&G AJD97320 文具胶带 12mm*30mm 8 72.0 晨光/M&G\AJD97320 验收通过
33 晨光/M&G ABS91632 订书机 15 180.0 晨光/M&G\ABS91632 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   刘颖
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