公告摘要
项目编号2851101000015415542
预算金额880.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈小连 来源: 发布时间: 2024-10-10 09:15:43


一、 *采购人名称:永州市零陵区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称:零陵区鹏翔办公文体用品商行
三、 *采购项目编号:2851101000015415542
四、 *合同编号:54591389
五、 *验收单位:永州市零陵区市场监督管理局
六、 *验收日期:2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6821 白板笔/记号笔 3 57.0 得力/deli\6821 验收通过
2 安美尚 防滑手套 纱手套 20 20.0 安美尚/ams\A500 验收通过
3 清风 BR38A61 抽纸 2 60.0 清风/qingfeng\BR38A61 验收通过
4 麦思德 麦思德 磁性十字螺丝刀6x100mm 68536 1 10.0 麦思德\68536 验收通过
5 麦思德 麦思德 68408 纤维柄圆头锤 16OZ(头重450g 总重739g) 1 45.0 麦思德\68408 验收通过
6 三益档案 8601 档案盒 档案箱345*400*250mm(1*50) 4 140.0 三益档案/SANISY\8601 验收通过
7 三益档案 1808-7 三益档案 1808-7加宽档案袋 210g优质进口牛卡纸 220 431.2 三益档案/SANISY\1808-7 验收通过
8 五月花 WYH-S115 扫把簸箕套装 2 70.0 五月花/MAY FLOWER\WYH-S115 验收通过
9 三益档案/SANISY 6554 4#彩色长尾夹25mm(48只/筒)(1*48) 5 77.2 三益档案/SANISY\6554 验收通过
10 晨光 AWG97003 液体胶水 10 40.0 晨光/M&G\AWG97003 验收通过
11 绿叶 粘蚊板 12 36.0 绿叶\010 验收通过
12 晨光 ACT52803 修正液/修正带/修正贴 10 72.0 晨光/M&G\ACT52803 验收通过
13 别针/回形针/大头针 广博(GuangBo)10盒装29mm回形针曲别针(100枚/盒)办公文具ZD5311 5 10.0 广博/Guangbo\ZD5311 验收通过
14 白猫 468g 白猫84消毒液468g 10 45.0 白猫/WhiteCat\468g 验收通过
15 玛丽 A4 70G 打印/复印纸 40 880.0 玛丽\A4 70G 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈小连







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