中标
浏阳市青少年校外活动中心关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
44.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/09
公告摘要
项目编号2671101000017285626
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 于立英 来源: 发布时间: 2024-12-09 10:00:00


一、 *采购人名称:浏阳市青少年校外活动中心

二、 *履约供应商名称:浏阳市新文文体用品有限责任公司
三、 *采购项目编号:2671101000017285626
四、 *合同编号:56148084
五、 *验收单位:浏阳市青少年校外活动中心
六、 *验收日期:2024年12月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 正品7号碱性电池2粒普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
2 南孚 5号电池 普通干电池2节/对 30 150.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
3 A4 70g 打印/复印纸 欣乐A4 70克打印纸 复印纸 8包/箱 500张/包学校供 1 185.0 欣乐/UPM Copykid\A4 70g 验收通过
4 财兴 60100玻璃布封箱胶带 5 47.5 财兴\60100 验收通过
5 晨光 ADM929H7 板夹 11 93.5 晨光/M&G\ADM929H7 验收通过
6 玛丽 A4 80克 粉红/黄/蓝彩色复印纸 10 300.0 玛丽\A4 80克 验收通过
7 晨光 ABS92629 订书钉/订书针 20 30.0 晨光/M&G\ABS92629 验收通过
8 子弹头 TS-926插板长1.5米 20 1000.0 子弹头\TS-926 验收通过
9 奇克 5013钢尺50米 皮卷尺 2 160.0 奇克\5013钢尺50米 验收通过
10 胶棒 晨光25g高粘度固体胶MG7104 24 96.0 晨光/M&G\MG7104 验收通过
11 得力 0468 省力订书机 2 56.0 得力/deli\0468 验收通过
12 利兵 100支装一次性塑料杯 60 360.0 利兵\100支装一次性塑料杯 验收通过
13 晨光 k-35 中性笔 24 72.0 晨光\k-35 验收通过
14 晨光 k-35 中性笔 240 720.0 晨光\k-35 验收通过
15 财兴不干胶标签贴60张/包 5 32.5 财兴\12*208mm 验收通过
16 胶带/胶纸/胶条 得力 30065 透明小胶带 20 24.0 得力/deli\30065 验收通过
17 得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋) 22 44.0 得力/deli\30406 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:于立英







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