公告摘要
项目编号2191451000000232351
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 苏滁高新区大王中学 
二、    *履约供应商名称:  滁州市南谯区浩学文达电子商务服务中心 
三、    *采购项目编号:  2191451000000232351  
四、    *合同编号:   30496549 
五、    *验收单位:  苏滁高新区大王中学 
六、    *验收日期:  2023年10月7日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 得力(deli)0012订书钉通用型12#订书针办公用品钉书订 单盒 文化艺术类 60 168.0 得力/deli\得力(deli)0012订书钉通用型12#订书针办公用品钉书订 单盒 验收通过
2 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印纸巾抽纸整箱家用实惠装餐巾纸大包面巾纸卫生纸抽 120抽12包 长卷卫生纸/无芯 50 1545.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 验收通过
3 得力 0371 得力(deli)省力型订书机 5 159.5 得力\0371 验收通过
4 晨光/M&G 晨光(M&G)文具经典风速Q7/0.5mm黑色中性笔 拔盖水笔12支/盒 20 312.0 晨光/M&G\B7617 验收通过
5 白色粉笔 教师书写工具 白色粉笔48支(80盒一件) 500 900.0 无品牌\白色粉笔 验收通过
6 木木呷黑色垃圾袋家用加厚手提式 32*52cm加厚款100个 木木呷黑色垃圾袋家用加厚手提式背心款厨房一次性拉圾袋塑料袋 32*52cm加厚款100个 88 1408.0 木木呷\木木呷黑色垃圾袋家用加厚手提式 32*52cm加厚款100个 验收通过
7 齐心 B3537 图钉 金属 100枚/纸盒 办公用品凑单 工具 B3537 图钉/工字钉 60 330.0 齐心/Comix\B3537 验收通过
8 得力 0418 得力/deli 得力(deli)回形针 100枚/盒 1盒装 办公用品 订书机 60 312.0 得力/deli\0418 验收通过
9 得力7837白板擦 磁性板擦 画板擦 112X55mm 抹布 84 571.2 得力/deli\得力7837 验收通过
10 欧丽家 棉线拖把大圆头拖布120cm一把 欧丽家 棉线拖把大圆头拖布120cm一把 扫把 50 700.0 欧丽家\欧丽家 棉线拖把大圆头拖布120cm一把 验收通过
11 魅祥 魅祥 抹布百洁布保洁吸水布 30*70cm(一条) 100 550.0 魅祥\魅祥MJO-01 验收通过
12 真彩(TRUECOLOR)009系列0.5mm黑色按动型中性笔芯子弹头20支/盒 GR-009C 替芯/铅芯 159 2210.1 真彩/Truecolor\009 验收通过
13 盛屏 圆形蓝色塑料垃圾桶物业大号A桶80L 16 1120.0 盛屏\A桶80L 验收通过
14 晨光(M&G) 风速Q7中性笔 AGP30105 黑色 12支/盒 275 3795.0 晨光\Q7 验收通过
15 真彩 009 真彩 TRUECOLOR 速干009 0.5mm黑色子弹头中性笔 12支/盒 速干009 138 1794.0 真彩/Truecolor\009 验收通过
16 扫把簸箕套装组合单个家用软毛扫帚笤帚扫地地刮卫生间神器 【两件套】浅蓝色 100 1500.0 无品牌\扫把簸箕套装组合单个家用软毛扫帚笤帚扫地地刮卫生间神器 【两件套】浅蓝色 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   戚云飞
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