公告摘要
项目编号2671101000004517591
预算金额800.00元
招标公司湘南中学
招标联系人-
公告正文
发布人: 孙蓉来源: 发布时间: 2023-11-20 15:06:10


一、 *采购人名称:湘南中学

二、 *履约供应商名称:郴州市苏仙区福城亿佳项目咨询管理有限公司
三、 *采购项目编号:2671101000004517591
四、 *合同编号:46194650
五、 *验收单位:湘南中学
六、 *验收日期:2023年11月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 斯图 党徽 110 286.0 斯图\党徽 验收通过
2 得力 其它印刷制品 红色A4纸 4 120.0 得力/deli\7758 验收通过
3 斯图 8030 文件袋 透明文件袋 110 165.0 斯图/SITOO\8030 验收通过
4 齐心 EG6600 中性笔 120 240.0 齐心/Comix\EG6600 验收通过
5 绿田 其它防护用品 洗车刷 1 26.0 绿田\100029389731 验收通过
6 大卫 其它防护用品 洗车拖把 1 65.0 大卫\548096 验收通过
7 金诗洛 其它防护用品 洗车刷子 2 56.0 金诗洛/KIMSLOW\K5022 验收通过
8 鸿赞 其它防护用品 洗车毛巾 6 60.0 鸿赞\MJDZ-008 验收通过
9 维尔卡特 其它防护用品 洗车精 3 60.0 维尔卡特\40156048450 验收通过
10 尤尼克斯 NR-6000I 羽毛球拍 YY羽毛球拍 4 520.0 尤尼克斯/YONEX\NR-6000I 验收通过
11 迅霆 其它防护用品 摩托车锁 10 200.0 迅霆\10020798784820 验收通过
12 缦宛木 其它防护用品 伸人字梯 1 800.0 缦宛木\10067386466547 验收通过
13 得力 8308 文件袋 透明文件袋 30 60.0 得力/deli\8308 验收通过
14 密林 其它椅子 塑料靠背椅子 20 1160.0 密林\bd-04 验收通过
15 一靓 水管 106 318.0 一靓\69592248593 验收通过
16 稻草人 其它防护用品 钥匙扣 10 200.0 稻草人/Mexican\43782475814 验收通过
17 公牛 插板其它插座 3 168.0 公牛/BULL\GN-B2080 验收通过
18 得力 5056 得力档案盒 5 50.0 得力/deli\5056 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:孙蓉







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