公告摘要
项目编号jzeg-xk-24-g1-w-0012933
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2024/06/02
公告正文

金牛阳光苑西区AI组团办公用品采购询价单.

项目编号 JZEG-XK-24-G1-W-0012933 采购经理 候英豪-17011761666
报名截止时间 2024-06-01 07:00 报价截止时间 2024-06-02 08:00

采购明细信息:

 

物资编码 物资名称 生产厂家(品牌) 规格型号 采购数量 计量单位 交货期 备注
B12 A4纸   A4 50 2024.06.08  
B12 A3纸   c4773-4 30 2024.06.08  
B12 中性笔   Q7 30 2024.06.08  
B12 笔芯   MG-007 20 2024.06.08  
B12 胶棒   7105 20 2024.06.08  
B12 笔记本   68 50 2024.06.08  
B12 燕尾夹   3636 30 2024.06.08  
B12 粘钩   6*6 50 2024.06.08  
B12 印油   YX078 20 2024.06.08  
B12 橡皮   2553 20 2024.06.08  
B12 台笔   16103 10 2024.06.08  
B12 印台   YX12 10 2024.06.08  
B12 档案盒   DW-89 50 2024.06.08  
B12 档案盒   DW-88 50 2024.06.08  
B12 打印机加墨   2451 50 2024.06.08  
B12 订书钉   3058 100 2024.06.08  
B12 回形针   3003 100 2024.06.08  
B12 燕尾夹   3634 30 2024.06.08  
B12 粉仓   2451 20 2024.06.08  
B12 资料册   1810 20 2024.06.08  
B12 燕尾夹   3633 30 2024.06.08  
B12 橡胶手套   XL 30 2024.06.08  
B12 橡胶手套   加绒加长 20 2024.06.08  
B12 垃圾袋   10卷/包 50 2024.06.08  
B12 光敏印油   5043 5 2024.06.08  
B12 口取纸   1008 5 2024.06.08  
B12 文件袋   18c 30 2024.06.08  
B12 打印机墨水   G3800 5 2024.06.08  
B12 文件筐   2173 10 2024.06.08  
B12 硒鼓   2451 20 2024.06.08  
B12 色带架   790 5 2024.06.08  
B12 插排   3m多孔 30 2024.06.08  
B12 粘鼠板   强力木质 10 2024.06.08  
B12 拖布   木柄 5 2024.06.08  
B12 施工日志   LD30 50 2024.06.08  
B12 抽杆夹   310 30 2024.06.08  
B12 塑封膜   7丝 5 2024.06.08  
B12 胶带   95M 10 2024.06.08  
B12 胶水   97003 10 2024.06.08  
B12 打印机激光头   2451 3 2024.06.08  
B12 燕尾夹   3631 30 2024.06.08  
B12 燕尾夹   3632 30 2024.06.08  
B12 燕尾夹   3635 30 2024.06.08  
B12 出库单   16K 100 2024.06.08  
B12 键盘鼠标   套装 10 2024.06.08  
B12 安全日志   A4 50 2024.06.08  
B12 竣工资料   A4 10 2024.06.08  
B12 扫把   套装 10 2024.06.08  
B12 盒尺   5m 10 2024.06.08  
B12 垃圾筐   镂空 30 2024.06.08  
B12 草酸   5kg 30 2024.06.08  
B12 84消毒液   4L 20 2024.06.08  
B12 酒精   2000ml 20 2024.06.08  
B12 洗手液   500g 20 2024.06.08  
B12 洗衣粉   1.26kg 20 2024.06.08  
B12 洁厕灵   800ml 20 2024.06.08  

 

项目要求:

  1.保证金金额:0元

  2.商务条款:1、本合同不提供预付款。 2、甲乙双方每月25日完成当月供货数量的确认,乙方开具相应的增值税专用发票,货款支付必须要在建设方支付甲方相应进度工程款后,甲方按照建设方付款比例支付乙方货款 付款申请资料包括:到货收条、双方签章确认的供货期市场价纸质文件、相应金额的全额增值税专用发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料、现场复检合格证明等。 3、乙方供应的物资实际未使用的部分,在不影响乙方再次销售的情况下,经双方协商一致,按该批次供货期市场价退返乙方。

  3.技术条款: 乙方提供产品质量应符合国标要求,不合格品一律退货。 如因乙方货物质量原因导致工程质量问题,由乙方承担全部法律责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。 1、质量验收:送货时,乙方提供检测报告、产品合格证等甲方要求的相关资料,甲方依据标准组织外观验收并按要求取样复试。发现外观质量不合格,甲方有权拒收;如复试结果不合格,乙方须无条件退换货。 2、材料送检、抽检取样时,乙方必须有人现场确认。 3、数量验收:货物外观质量验收完成后,双方共同逐件点验确认数量。

  4.注册资本必须大于等于0元

  5.报名要求

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